Размер:
Цвет:

Доклад Губернатора автономного округа по итогам 2011 года

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Предыдущий год

Отчетный год

Плановый период

Примечание

2010 г.  

                                     

2011 г.

                                    

2012 г. 

                                       

2013 г.

                                        

2014 г. 

                                              
IЭкономическое развитие
Макроэкономическое развитие
1Объем валового регионального продуктатыс.руб.1 976 223 500.52 270 034 200.02 464 440 000.02 559 537 100.02 784 362 300.0По итогам 2011 года в экономике и социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сохранились позитивные тенденции, наметившиеся годом ранее.
1.1Объем прямых иностранных инвестиций в расчете на 1 жителя субъекта Российской Федерациидолларов США9.0161.5121.6122.6123.6В докладе за 2010 год значение показателя составляло 24,6 долларов США. В 2011 году произошло значительное увеличение показателя, что означает благоприятный климат в экономике региона. Основной объем прямых иностранных инвестиций направляется в добычу нефти и газа. Основными инвесторами являются Республика Беларусь, Австрия, США, Казахстан, Швейцария.
1.2Объем внешнеторгового оборотамлн. долларов США17 059.223 275.023 147.723 877.923 580.0Улучшение внешнеэкономических условий в РФ стало благоприятным фактором для экономики региона, что привело к повышению доходов экспортеров и поспособствовало росту на 36,4 % внешнеторгового оборота округа в 2011 году.
1.3Объем валового регионального продукта в расчете на 1 жителя субъекта Российской Федерациирублей 1 465 294.51 576 152.21 617 963.31 739 378.5См. комментарий к показателю № 1.
2.1Индекс промышленного производства% от предыдущего года101.797.899.7100.1100.2В структуре промышленного производства добыча полезных ископаемых занимает 89 %. По итогам 2011 года в автономном округе добыто 262,5 млн. тонн (на 1,3 % ниже уровня 2010 года), что повлияло на уменьшение сводного индекса промышленного производства. Снижение добычи нефти в 2011 году связанно с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов месторождений, с недостатком ресурсных мощностей из–за постепенного истощения старых месторождений, замедления темпа ввода в эксплуатацию новых месторождений.
3Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человекарублей147 496.7176 953.5179 076.9181 763.1185 034.8Рост показателя на 20% по сравнению с 2010 годом связан с применением практики содействия развитию инвестиционной деятельности, в том числе предоставлением инвесторам благоприятных налоговых режимов, компенсацией части процентной ставки за пользование кредитными ресурсами.
Занятость и доходы населения
5Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год%7.56.35.95.85.8Оживление в экономике автономного округа и Российской Федерации в целом в отчетном году привело к увеличению спроса на рабочую силу. В связи с чем среднесписочная численность работников на 1 января 2012 года увеличилась на 1,6 тыс. человек и составила 771,6 тыс. человек. Активная политика, проводимая Правительством автономного округа в сфере занятости населения, способствовала созданию в 2011 году постоянных рабочих мест – 9 296 единиц, временных рабочих мест – 24 450 единиц.
5.1.Коэффициент напряженности на рынке трудаединиц0.70.50.50.50.5Снижение коэффициента напряженности в 2011 году, обусловлено снижением числа обращений граждан в органы службы занятости населения и увеличением числа вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости. В 2011 году численность граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы снизилась на 15,3%, количество заявленных вакансий увеличилось на 13,7% по сравнению с 2010 годом. В прогнозном периоде будет продолжена реализация программ по стабилизации ситуации на рынке труда, содействия занятости населения.
6Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы%45.347.047.347.547.5Принятые меры активной политики в сфере занятости позволили не допустить   снижения уровня трудоустройства. Показатель в отчетном периоде увеличился по сравнению с 2010 годом на 1,7%. В 2011 году при содействии органов службы занятости трудоустроено 33735 человек, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Снижение абсолютной численности трудоустроенных граждан на 16,6% по сравнению с 2010 годом, обусловлено общим снижением потока обращений в органы службы занятости населения вследствие улучшения ситуации на рынке труда.
7Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы%27.033.834.034.034.0Численность трудоустроенных инвалидов в 2011 году выросла на 10% и составила 960 человек. Трудоустройство инвалидов осуществлялось в рамках переданных полномочий в области содействия занятости населения и реализации программ автономного округа в сфере занятости. В целях стимулирования создания работодателями рабочих мест для граждан категории "инвалиды" в автономном округе предусмотрены мероприятия: по осуществлению субсидирования материально-сырьевых затрат граждан из числа безработных, направленных для трудоустройства органами службы занятости населения; возмещение затрат работодателям автономного округа на создание постоянных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
8Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации%10.812.710.29.78.2По данным Департамента экономического развития автономного округа по итогам 2011 года доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума сократилась по отношению к 2010 году в результате реализованных Правительством автономного округа мер и составила 7,6%. В 2011 году в автономном округе усилены меры социальной поддержки малообеспеченных граждан, пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, и других категорий граждан, нуждающихся в государственной помощи. За счет средств бюджета автономного округа в 2011 году доплата к пенсии проиндексирована дважды на коэффициент 1,07 и 1,1. Средний размер стипендии по всем типам учреждений профессионального образования и категориям обучающихся за 2011 год увеличился на 10,5 %. Объем финансирования мер социальной поддержки превысил уровень 2010 года на 17,6 %.
9Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников% от предыдущего года99.4104.3100.9101.5101.6В целях повышения минимальных государственных гарантий по оплате труда в 2011 году увеличен МРОТ с 9 415 рублей до 10 250 рублей. Завершен переход на новую систему оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях автономного округа.   С 01.09.2011 на 7 % увеличены расходы, направляемые на ФОТ государственных и муниципальных учреждений автономного округа. На 18 % увеличена оплата труда отдельных категорий работников, в том числе учителей, работников ДОУ, педагогических работников образовательных учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского персонала школ и садов, а также музейных и библиотечных работников.
10Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики регионарублей44 810.049 584.853 133.156 586.759 982.0Основополагающим фактором роста оплаты труда в экономике региона остается топливно-энергетический комплекс, на долю которого приходится более 30% всего фонда заработной платы автономного округа. Темп роста заработной платы в прогнозном периоде имеет тенденцию к увеличению.
11Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства регионарублей22 846.626 589.227 960.929 778.431 565.1Рост зарплаты в сельском хозяйстве связан с реализацией мер по созданию условий для наращивания объемов сельскохозяйственного производства и повышению его эффективности. В 2011 году сельхозпроизводителям оказана государственная поддержка в объеме 838,7 млн. рублей из бюджетов всех уровней, в том числе доступ к кредитным ресурсам, возмещение кредитной ставки по инвестиционным кредитам за счет федерального и окружного бюджетов.
12Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранениярублей28 995.634 743.637 175.739 592.141 967.6Комментарий к показателям 12-16. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы увеличилась от 16 до 27 % по сравнению с уровнем 2010 года. В целях совершенствования системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений автономного округа с 1.12.2010 года осуществлен переход на новые отраслевые системы оплаты труда, отличные от Единой тарифной сетки. С сентября 2011 года фонд оплаты труда государственных учреждений бюджетной сферы проиндексирован на 7%. Кроме того,за счет средств бюджета автономного округа предусмотрены дополнительные расходы в фонде оплаты труда на 18% для отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений.
13Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений образованиярублей24 893.029 810.431 897.133 970.436 008.7См. комментарий к показателю № 12.
14Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населениярублей23 214.529 383.331 440.133 483.735 492.8См. комментарий к показателю № 12.
15Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спортарублей22 331.827 982.929 941.731 887.933 801.2См. комментарий к показателю № 12.
16Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусстварублей21 900.825 465.127 247.729 018.830 759.9См. комментарий к показателю № 12.
Развитие малого и среднего предпринимательства
17Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций%15.616.417.017.517.9Увеличение показателя в отчетном году связано с реализацией в автономном округе программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года". Финансирование в 2011 году из всех источников составило 2 млрд.рублей. В 2011 году более 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку. Субъектами предпринимательства, получившими поддержку, создано более 5 тысяч рабочих мест, что на 20% больше предыдущего года.
18Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерацииединиц8.015.015.816.717.6В 2011 году в автономном округе осуществляло свою деятельность 19 346 малых предприятий с учетом микропредприятий и 228 средних предприятий. На территории автономного округа зарегистрировано 52,6 тыс. индивидуальных предпринимателей,что на 3 тыс. единиц больше по сравнению с 2010 годом.
19Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта%5.88.28.48.79.0В 2011 году доля продукции, произведенной малыми предприятиями в общем объеме ВРП существенно увеличилась и составила 8,2%.
Агропромышленный комплекс
20Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе%40.055.680.085.085.0Число прибыльных организаций в 2011 году увеличилось на 2 единицы и составило 11 единиц. В прогнозном периоде (2012-2014 годы) предполагается достичь уровня прибыльных сельскохозяйственных предприятий автономного округа до 85%. Для достижения уровня прибыльности планируется стимулирование производства основных отраслей сельскохозяйственного производства путём увеличения инвестиций в основной капитал за счёт программы "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года ", на реализацию мероприятий которой выделено 3,9 млрд.руб.
21Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукциирублей0.090.120.130.130.15Расходы консолидированного бюджета автономного округа на сельское хозяйство в расчёте на 1 рубль произведённой продукции превышают общероссийский показатель (8 копеек), что обусловлено высокими издержками (отсутствие собственной устойчивой кормовой базы для животноводства, ограничены ресурсы пастбищ и сенокосных угодий) и как следствие высокой себестоимостью производства, связанными с работой в северной природно-климатической зоне. В связи с чем определен уровень государственной поддержки данной отрасли, которая осуществляется в рамках целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа в 2011-2013 годах и на период до 2015 года".
22Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста%69.371.182.083.085.0В 2011 году создано 412 рабочих мест, увеличилось число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 31.12.2011 года до 527 единиц.  
24Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни% 76.985.587.588.0Посевная площадь в 2011 году в хозяйствах всех категорий составила 8 841 га. К 2014 г. планируется увеличить долю обрабатываемой пашни во всех категориях хозяйств до 88% за счёт введения в оборот заброшенных и неиспользуемых пахотных земель. Для возмещения затрат по улучшению плодородия почв предусмотрены средства бюджета в Целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года".
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской активности в субъекте Российской Федерации
25Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году.553.40690.17724.68797.14837.00В соответствии с информацией, предоставленной региональной распределительной сетевой компанией ОАО "Тюменьэнерго", рост энергопотребления в 2011 году на 24,7 % в значительной степени обусловлен технологическими процессами в нефтегазодобывающей отрасли: прекращение фонтанной добычи нефти; переход на энергозатратные способы добычи с использованием компрессорного и насосного оборудования; использование энергоемких методов повышения нефтеотдачи пластов.
26Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйстваМВт00000В отчетном периоде были удовлетворены все поступившие заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям. В перспективе до 2014 года заявки на технологическое присоединение ОАО "Тюменьэнерго" также планирует удовлетворять в полном объеме.
27Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000 кВАруб/кВт00000Показатель утверждается Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа по индивидуальным проектам.
28Количество планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйстваединиц95891038247Комментарий к показателям 28-33.          В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось количество введенных объектов электросетевого хозяйства, при этом наблюдается уменьшение количества введенной трансформаторной мощности, а также протяженности введенных в эксплуатацию линий электропередач. В прогнозный период 2012-2014 годов, в соответствии с данными, предоставленными электросетевыми компаниями, отсутствует четко выраженная тенденция роста или снижения значений плановых показателей электросетевого строительства. Это объясняется тем, что строительство и ввод в эксплуатацию электросетевых мощностей на территории автономного округа осуществляется в рамках согласованных системным оператором и утвержденных Правительством автономного округа инвестиционных программ электросетевых компаний в объемах, достаточных для обеспечения стабильного функционирования, а также развития энергосистемы автономного округа.
29Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйстваединиц87881038247См. комментарий к показателю № 28.
30Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программамикВА892 0002 032 600223 000831 000270 600См. комментарий к показателю № 28.
31Объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами трансформаторной мощностикВА801 0002 039 000223 000831 000270 600См. комментарий к показателю № 28.
32Протяженность электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программамикм352.20487.41729.4270.20422.00См. комментарий к показателю № 28.
33Протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способностикм333.8477.0729.470.2422.0См. комментарий к показателю № 28.
34Наличие в субъекте Российской Федерации утвержденных схем (схемы) территориального планирования субъекта Российской Федерациида/нетдададададаСхема утверждена постановлением Правительства автономного округа от 24.12.2007 № 349-п.
35Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых приняты генеральные планы (внесены в них изменения) с 1 января 2005 г., в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек%100100100100100Во всех 7 городских округах и городских поселениях численностью населения более 50 тыс.человек завершены работы по принятию (внесению изменений) в генеральные планы. С целью стимулирования выполнения данных работ из средств бюджета автономного округа муниципальным образованиям оказывалась финансовая поддержка.
36Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых приняты правила землепользования и застройки, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек%100100100100100Во всех городских округах (7 единиц) и городских поселениях (0 единиц) численностью населения более 50 тыс. чел. приняты правила землепользования и застройки. С целью стимулирования выполнения данных работ из средств бюджета автономного округа муниципальным образованиям оказывалась финансовая поддержка.
37Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного)месяцев2.672.542.302.302.30В результате корректировки, значение показателя за 2010 год изменилось с 2,3 до 2,67 месяцев. Таким образом, по сравнению с предыдущим периодом наблюдается сокращении сроков получения земельного участка на 4,9%.
38Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты выдачи разрешения на строительство (кроме жилищного)месяцев3.83.83.83.83.8Значение показателя осталось на уровне 2010 года. Сроки принятия решения регламентированы действующим законодательством (полномочия органов местного самоуправления и субъектов РФ, ответственных за земельные отношения)
39Средняя продолжительность периода с даты выдачи разрешения на строительство (кроме жилищного) до даты получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатациюмесяцев13.713.713.713.713.7Продолжительность периода зависит от сроков, установленных проектом организации строительства, что напрямую зависит от конструктивных систем здания. В настоящее время в автономном округе активно применяются быстровозводимые конструктивные системы
40Доля земельных участков в субъекте Российской Федерации, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в субъекте Российской Федерации, предоставленных для строительства (кроме жилищного)%1.23.56.013.020.0В целях повышения прозрачности процедуры предоставления земельных участков, устранения административных ограничений при осуществлении предпринимательсткой деятельности в сфере строительства принято постановление Правительства автономного округа от 30.09.2010 № 203-п "О предоставлении земельных участков для целей строительства", предусматривающее обязательность предоставления земельных участков на торгах в установленных случаях.
40.1Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" в общем количестве земельных участков, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению%58.384.0100.0100.0100.0 Во исполнении Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ" юридические лица должны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками до 01.01.2012. В противном случае землепользователей с 1.01.2013 г. будут привлекать к ответственности, что в свою очередь послужит стимулом на переоформление земельных участков в соответствии с требованиями законодательства.
41Количество органов исполнительной власти, предприятий и организаций, чье согласование необходимо получить в период предоставления земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) начиная с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатациюединиц6.96.96.96.96.9В 2011 году показатель остался на уровне 2010 года. Количество органов исполнительной власти, предприятий и организаций регламентировано действующим законодательством. В муниципальных образованиях приняты нормативные акты предусматривающие внедрение принципа одного окна по предоставлению застройщику (инвестору) технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения.
42Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек%85.7100.0100.0100.0100.0По сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 14,3 процентных пункта. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в 2011 году утверждены во всех 7 городских округах и городских поселениях автономного округа с численностью населения более 50 тыс. человек.
IIЗдравоохранение и здоровье населения
45Младенческая смертность, число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живымичисло умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми4.35.25.45.25.1Показатель младенческой смертности увеличился по сравнению с 2010 г. на 23,8% (число детей умерших в 2011 году -132 ребенка, в 2010 году -105 детей). Вместе с тем автономный округ входит в группу субъектов РФ с наименьшими показателями младенческой смертности. В связи с переходом с 01.01.2012 г. на критерии рождения, рекомендованные ВОЗ (регистрация детей со срока 22 недель беременности и массой 500 грамм) выхаживание таких детей будет влиять на показатель младенческой смертности в сторону его увеличения в плановом периоде. В этой связи, прогноз увеличения показателя согласован с Минздравсоцразвития.
46Смертность населения в возрастной группе от 1 года до 4 летчисло умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста34.334.234.033.833.6Комментарий к показателям 46-49. Снижение показателя смертности (ниже среднероссийских в 1,5 раза) в возрасте от рождения до 19 лет достигнуто благодаря реализации комплекса мероприятий, а именно совершенствованию оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детям в государственных учреждениях здравоохранения; внедрение современных технологий в лечебно-диагностический процесс ; реализации окружных целевых программ "Дети Югры" и "Современное здравоохранение"; проведению реабилитационных и восстановительных мероприятий детям-инвалидам и детям, имеющим хроническую патологию; развитию служб медико-социальной помощи подросткам и молодежи, использующих в своей работе профилактические методики, направленные на предупреждение распространения социально-значимых заболеваний и суицидальной настроенности; усиление роли медицинских работников по формированию здорового образа жизни населения.
47Смертность населения в возрастной группе от 5 до 9 летчисло умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста31.931.731.531.131См. комментарий к показателю № 46.
48Смертность населения в возрастной группе от 10 до 14 летчисло умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста25.225.125.024.924.6См. комментарий к показателю № 46.
49Смертность населения в возрастной группе от 15 до 19 летчисло умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста81.881.781.581.281.0См. комментарий к показателю № 46.
50Материнская смертностьчисло умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми8.07.97.87.87.7По сравнению с 2010 годом показатель материнской смертности в 2011 году снизился на 1,3%. В структуре материнской смертности в автономном округе отсутствует смерть от абортов, внематочной беременности, гестозов и кровотечений, что свидетельствует об эффективной профилактической работе по устранению управляемых причин смертности. Снижение показателя обусловлено реализацией комплекса дополнительных мероприятий по профилактике репродуктивных потерь: федеральные и окружные программы "Родовый сертификат", "Дети Югры", подготовка и повышение квалификации профильных специалистов на клинических базах автономного округа и РФ, участие в международной программе "Мать и дитя".
51Смертность населения трудоспособного возрастачисло умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста495.4460.5460.0458.0456.0По сравнению с 2010 годом в 2011 году смертность трудоспособного населения уменьшилась на 7%. В соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 18.02.2009 № 41-рп "О Комплексном плане мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности населения в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре на 2009-2011 годы" проводятся мероприятия, направленные на снижение уровня преждевременной смертности населения, в выполнении которых участвуют 16 заинтересованных ведомств и исполнительных органов государственной власти автономного округа.
52Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причинчисло умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста145.7126.2126.0125.0123.0По сравнению с 2010 годом в 2011 году показатель смертности от внешних причин снизился на 13,4 %. В автономном округе реализуются мероприятия по снижению количества суицидов у различных групп населения посредством профилактики депрессивных состояний и патологических зависимостей.
53Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращениячисло умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста161.0150.9150.0149.0147.0В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 6,3%. Этого удалось достичь, в том числе за счет успешной реализации мероприятий по первичной, вторичной и третичной профилактике болезней системы кровообращения, включая увеличение объемов плановой кардиохирургической помощи. Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2011 году получили 715 пациентов с острым коронарным синдромом. Использование современных протоколов позволяет в 2 раза снизить частоту рецидивов стенокардии у больных с инфарктом миокарда, в 2,5 раза уменьшить вероятность повторных инфарктов и в 4 раза снизить смертность в течение года после лечения.
54Смертность населения трудоспособного возраста от новообразованийчисло умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста64.465.665.064.864.5Показатель в отчетном периоде увеличился на 1,9% по сравнению с 2010 годом, однако остается ниже чем в РФ (85,3 в 2009 г.). В 1-ом квартале 2012 года на базе БУ "Окружная клиническая больница" открыт онкологический центр с отделением радионуклидной диагностики и собственной лабораторией синтеза радиофармацевтических препаратов, что позволит применять современный метод ранней диагностики злокачественных опухолей практически всех локализации, исследовать метаболизм глюкозы в тканях головного мозга, сердечной мышцы и других органов, что в настоящее время является крайне необходимым для контроля за лечебно-диагностическим процессом в онкологии. Это позволит в прогнозном периоде добиться снижения данного показателя.
55Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествийчисло умерших на 100 тыс. человек18.715.818.618.518.0По сравнению с 2010 годом в 2011 году показатель снизился на 3,6%. В целях организации оказания медицинской помощи при ДТП в постоянной готовности к выезду на ДТП находятся 128 бригады скорой медицинской помощи, в том числе фельдшерских – 77, врачебных - 41, специализированных – 10, организована круглосуточная работа 4 трассовых медицинских пунктов "Центра медицины катастроф"
56Общая численность лиц, впервые признанных инвалидамичеловек на 10 тыс. населения34.734.634.033.833.0В отчетном и плановом периодах значение показателя постепенно снижается. В автономном округе созданы условия для оказания на современном уровне специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи лицам, страдающим наиболее тяжелой патологией, лидирующей в структуре причин, как смертности населения, так и первичного выхода на инвалидность (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, последствия травм).
57Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидамичеловек на 10 тыс. населения30.329.629.028.928.5В отчетном и плановом периодах значение показателя постепенно снижается. Основной причиной первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста является выявление злокачественных новообразований, которое отмечается на протяжении ряда лет, но при этом существенно снижаются показатели смертности и одногодичной летальности у данной категории пациентов, что свидетельствует о высоком качестве и доступности специализированной онкологической помощи.
58Удовлетворенность населения медицинской помощью% от числа опрошенных52.146.8 По сравнению с 2010 годом в 2011 году показатель снизился на 5,3%, что объясняется продолжающейся реформой сферы здравоохранения и наличием некоторых проблемных аспектов в этой области, а также   повышением требовательности к оказанию медицинских услуг со стороны жителей автономного округа. По данным мониторинга общественного мнения, проводимого Департаментом общественных связей автономного округа в 2011 году 52,2 % опрошенных жителей автономного округа удовлетворены качеством предоставляемых им медицинских услуг.
59Количество обоснованных жалоб на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхованияединиц на 1000 человек населения0.0270.026000Влияние на показатель оказало поэтапный переход на полисы ОМС единого образца. Согласно ФЗ от 29.11.2010 № 326-фз "Об обязательном медицинском страховании в РФ" - полисы ОМС, выданные до 01.01.2011, являются действующими до замены их на полисы ОМС единого образца, несмотря на это продолжали поступать обращения граждан, связанные с отказом в оказании медицинской помощи по причине прекращения срока действия полиса ОМС. В связи с чем Территориальным фондом обязательного медицинского страхования автономного округа проводилась разъяснительная работа с медицинскими организациями о правах пациентов. Данный показатель не подлежит прогнозированию, так как зависит не только от состояния доступности и качества медицинской помощи, но и от уровня знаний в вопросах обязательного медицинского страхования работников медицинских учреждений и информированности пациентов.
59.1Доля граждан, получивших обоснованный отказ в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в общей численности граждан, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи органом управления здравоохранением субъекта Российской Федерации%11.428.278.007.507.00Показатель с каждым годом имеет тенденцию к снижению, что говорит о повышении информированности пациентов о деятельности лечебного заведения, в связи с чем уменьшается число отказов по несоответствию профиля медицинского учреждения, куда обратился пациент, а также о повышении медицинской грамотности населения.
59.2Заболеваемость населения туберкулезомслучаев на 100 тыс. человек населения77.179.074.471.769.0Показатель заболеваемости туберкулезом увеличился на 2,5 % за счет увеличения числа заболевших активным туберкулезом среди иностранных граждан и жителей других регионов РФ, приехавших в автономный округ на работу. При этом показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения автономного округа снизился на 1,3%. В целом, на протяжении последних лет в автономном округе характеризуется стабильная эпидемическая ситуация по туберкулезу. В Ханты-Мансийске (на 200 коек) и г.Сургуте (на 300 коек) строится два новых туберкулезных диспансера.
59.3Смертность населения от туберкулезаслучаев на 100 тыс. человек населения10.75.76.05.95.8В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 46,7%. Для дальнейшего снижения показателя смертности населения от туберкулеза предприняты следующие мероприятия: обеспечение больных противотуберкулезными препаратами основного и резервного ряда, в том числе за счет средств бюджета РФ, широкое применение хирургических методов в лечении хронических форм туберкулеза, усиление профилактической работы, создание у пациентов положительной мотивации на излечение.
61Объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителякойко-дней2.8032.7602.7802.7802.780В 2011 году объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя по сравнению с 2010 годом снизился на 1,5 %. Фактически сложившийся показатель по автономному округу ниже федерального норматива (2,78 койко-дней) на 0,7%. В плановом периоде планируется привести значение показателя к федеральному нормативу.
62Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителяколичество посещений10.259.829.709.709.70В 2011 году объем амбулаторной медицинской помощи по сравнению с 2010 годом снизился на 4%, при этом достигнутый показатель на 1,2% выше установленного норматива по РФ (9,7 посещений). В последующие три года планируется снижение значения показателя до федерального уровня.
63Объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителяколичество вызовов0.3420.3400.3300.3200.320Показатель по сравнению с 2010 годом не увеличился. Значение в автономном округе выше норматива вызовов скорой медицинской помощи по РФ, утвержденного в размере 0,318 на одного жителя. Вместе с тем для северных территорий используется дифференцированный норматив - 0,330 вызовов. Достигнутый в автономном округе показатель выше нормативного на 3%, что объясняется высоким уровнем заболеваемости населения, суровыми климатическими особенностями территории. Также необходимо учитывать, что в автономном округе работает большое количество граждан, не проживающих постоянно, но при этом медицинская помощь им предоставляется в необходимом объеме.
64Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителяпациенто - дней0.610.610.590.590.59В 2011 году объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на одного жителя соответствует объемам оказанной медицинской помощи в 2010 году. В дальнейший период предполагается снижение показателя до федерального уровня (0,59 пациенто-дней).
65Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи (фактическое значение)рублей3 811.44 546.64 633.14 901.05 184.0В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 19%. Рост стоимости объясняется расширением видов и увеличением количества оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи населению автономного округа, а именно кардиохирургической, травматолого-ортопедической, онкологической и т.д., а также вводом новых объектов здравоохранения
66Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое значение)рублей643.2804.3758.2802.0848.0Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое значение) в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 25% и составила 804,3 рублей. Рост показателя обусловлен развитием дорогостоящей медицинской помощи в медицинских учреждениях автономного округа.
67Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов (фактическое значение)рублей855.0937.61 428.31 522.01 610.0Фактическая стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 9,7%, по сравнению с нормативным показателем по РФ (954 рублей, с учетом районного коэффициента), субъектовый показаль ниже на 1,7%. Причиной является тот факт, что лечение на койках дневного стационара осуществляется, в основном, на этапе долечивания больных, часть расходов относится медицинскими учреждениями на круглосуточный стационар.
68Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи (фактическое значение)рублей2 485.13 085.53 622.04 026.04 258.0В 2011 году показатель увеличился на 24,2% по сравнению с 2010 годом, но ниже нормативного показателя в целом по РФ на 9,6% (3413,4 рублей).
69.1Количество государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживанияединиц999910Действующая система государственных стационарных учреждений включает основные виды стационарных учреждений, равномерно расположенных на территории автономного округа, имеющих межмуниципальное значение, что обеспечивает потребность населения автономного округа.
70Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонтаединиц139944Количество учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, снизилось с 13 в 2010 году до 9 в 2011 году, это связано с отсутствием документов подтверждающих признание зданий аварийными. В ходе реализации программ "Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011 – 2012 годы" и "Современное здравоохранение Югры" на 2011 – 2013 годы в 2011 году проведены капитальные ремонты в 13 учреждениях здравоохранения, в 2012 году планируются капитальные ремонты в 19 учреждениях здравоохранения, в том числе за счет фонда обязательного медицинского страхования на 14 объектах здравоохранения.
70.1Количество государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонтаединиц00000В автономном округе организована работа по обеспечению сохранности зданий учреждений социального обслуживания путем надлежащего надзора, своевременного и качественного проведения ремонтов, осуществляемых в плановом порядке.
71Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей государственных (муниципальных) учреждений здравоохранениярублей51 49360 46264 69468 89973 033В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 17,4%. Рост показателя произошел за счет индексации заработной платы врачей в 2011 году, а так же реализации мероприятий, проводимых в рамках программы "Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2012 годы". В последующие периоды планируется дальнейший рост показателя.
72Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранениярублей29 79835 07737 53339 97242 370В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 17,7% по сравнению с прошлым годом. Рост показателя произошел за счет индексации заработной платы в 2011 году, а так же реализации мероприятий, проводимых в рамках программы "Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2012 годы". В последующие периоды планируется дальнейший рост показателя.
72.1Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранениярублей25 84030 57132 71134 83736 927В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 18,3%. Размер среднемесячной заработной платы увеличился за счет внедрения в учреждениях здравоохранения новой системы оплаты труда. В последующие периоды планируется дальнейшее увеличение показателя.
72.2Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранениярублей21 02725 38627 16328 92930 664В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 20,7%. Размер среднемесячной заработной платы увеличился за счет внедрения в учреждениях здравоохранения новой системы оплаты труда. В последующие периоды планируется дальнейший рост показателя.
73Численность работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения: физические лица (за исключением работающих в федеральных учреждениях)человек47 68548 45648 50049 00049 000В 2011 году по сравнению с 2010 годом численность работающих возросла на 771 человек (1,6%), что в значительной мере обусловлено особенностями обслуживаемого субъекта - обширной территорией, низкой плотностью населения, сезонной доступностью транспортных сообщений.
73.1Численность прочего персонала (физических лиц) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (за исключением лиц, работающих в федеральных учреждениях)человек на 10 тыс. человек населения59.860.754.052.751.5В 2011 году по сравнению с 2010 годом численность прочего персонала увеличилась на 129 человек, в основном за счет увеличения количества инженерного персонала, обслуживающего высокотехнологичную медицинскую технику. В дальнейшем планируется снижение показателя за счет перевода части функций, не связанных с лечебной деятельностью, на аутсорсинг.
73.2Численность младшего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранениячеловек на 10 тыс. человек населения67.369.767.066.065.0В 2011 году по сравнению с 2010 годом численность младшего медицинского персонала увеличилась на 350 человек за счет увеличения площадей обслуживания. В дальнейшем планируется постепенное снижение численности.
74Численность врачей (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранениячеловек на 10 тыс. человек населения45.646.245.345.044.0В 2011 году по сравнению с 2010 годом численность врачей увеличилась на 75 человек (1%).   Оптимизация численности в прогнозном периоде продиктована необходимостью исполнения нормативов, утвержденных Федеральной программой.
75Численность среднего медицинского персонала (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранениячеловек на 10 тыс. человек населения134.1135.5135.9135.0132.0В 2011 году по сравнению с 2010 годом численность среднего медицинского персонала увеличилась на 196 человек (1 %) к прошлому году, что связано с укомплектованием вакантных штатных должностей в учреждениях здравоохранения автономного округа
76Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в городской местностиединиц на 10 тыс. человек городского населения84.684.887.687.084.5Комментарий к показателям 76-77. Количество коек на 10 тыс. населения осталось практически на прежнем уровне, в сельской местности снижение составило 9 коек. Обеспеченность населения больничными койками увеличится в 2012 году за счет открытия онкологического центра на 150 коек. В дальнейшем за счет ежегодного роста общей численности населения ожидается стабилизация и снижение показателей.
76.1Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохраненияединиц на 10 тыс. человек населения81.781.883.082.580.5См. комментарий к показателю № 76.
77Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сельской местностиединиц на 10 тыс. человек сельского населения50.249.149.048.948.5См. комментарий к показателю № 76.
78Средняя продолжительность 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеваниемдней14.714.514.314.114.0Снижение показателя произошло на общем фоне снижения количества случаев и дней пребывания на листке нетрудоспособности. На больничном листе находились лица, с менее тяжелыми формами заболевания (выявлены при дополнительной диспансеризации работающего населения на ранних стадиях), и как следствие – уменьшение среднего срока 1 случая нетрудоспособности. В прогнозном периоде показатель средней продолжительности 1 случая временной нетрудоспособности снизится до 14,0.
79Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранениядней11.811.811.711.611.5По итогам 2011 года значение показателя сохранилось на прежнем уровне. Лечение пациентов проходит в целом эффективно, что позволяет в перспективе сокращать сроки госпитализации и в прогнозном периоде довести показатель до 11,5 дней.
80Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранениядней330329.8330330330В результате реструктуризации коечного фонда, показатель среднегодовой занятости койки в 2011 году в автономном округе по сравнению с 2010 годом практически сохранился на прежнем уровне, эти цифры являются наиболее оптимальными. Планомерно проводится работа по увеличению функционирования койки в году: сокращаются неэффективно работающие койки, часть коечного фонда переводится на уровень дневного стационара, внедряются новые технологии лечения, позволяющие сократить длительность пребывания пациентов на койке.
81Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохраненияслучаев на 100 человек населения22.722.922.522.021.0В 2011 году по сравнению с 2010 годом уровень госпитализации увеличился на 0,2 единицы, что связано с возросшей выявляемостью заболеваний при проводимой дополнительной диспансеризацией работающего населения.
82Стоимость 1 койко-дня в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (без учета видов расходов, возмещаемых в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования)рублей3 129.92 866.71 960.01 548.41 656.8Снижение показателя обусловлено передачей средств бюджета в систему обязательного медицинского страхования в рамках реализации федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Правительством РФ планомерно изменяется существующая бюджетно-страховая схема финансирования здравоохранения на преимущественно одноканальное финансирование здравоохранения, передав в систему обязательного медицинского страхования к 2012 году значительную часть бюджетных средств. Данные изменения позволят оптимизировать организацию медицинской помощи и развивать приоритетные направления, направленные на охрану здоровья, создание рынка медицинских услуг с конкурентной средой, повышение качества услуг и интенсивность лечения, сокращение издержек.
82.1Фактическая стоимость 1 койко-дня в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату трударублей1 477.51 626.01 668.01 785.01 910.0В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 10%. Рост расходов обусловлен повышением тарифов на коммунальные услуги, а также вводом новых объектов здравоохранения
82.2Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату трударублей415.9405.2476.0509.0545.0В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 2,6%. В дальнейшем прогнозируется рост показателя в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги и автомобильное топливо.
83Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение: всеготыс. рублей29 016 528.6527 218 893.6918 808 595.3019 330 197.9020 094 502.90В рамках реформирования системы здравоохранения, начиная с 2011 года, осуществляется поэтапный переход на одноканальный принцип финансирования учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования, что привело к снижению расходов по сравнению с 2010 годом на 6,2% в 2011 году. В 2012-2014 годах продолжится внедрение одноканальной модели финансирования отрасли за счет средств обязательного медицинского страхования. Наряду с этим, увеличение объема бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы по сравнению с 2012 годом обусловлено индексацией фондов оплаты труда работников учреждений здравоохранения, а также применением индекса роста потребительских цен к отдельным текущим статьям расходов бюджета автономного округа.
84Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в части увеличения стоимости основных средствтыс. рублей1 802 853.302 001 273.601 337 177.601 329 980.801 362 914Изменение объема бюджетных ассигнований в части увеличения стоимости основных средств в 2011 году обусловлено вводом в эксплуатацию, реконструкцией объектов здравоохранения государственной и муниципальной собственности, а также модернизацией основных средств.
85Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в части текущих расходовтыс. руб.27 784 583.6726 401 818.9914 889 168.6015 310 219.0016 057 457.80В рамках реформирования системы здравоохранения, начиная с 2011 года, осуществляется поэтапный переход на одноканальный принцип финансирования учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования, что привело к снижению расходов по сравнению в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 5%. В 2012 -2014 годах продолжится внедрение одноканальной модели финансирования отрасли за счет средств обязательного медицинского страхования. Наряду с этим, увеличение объема бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы по сравнению с 2012 годом обусловлено индексацией фондов оплаты труда работников учреждений здравоохранения,
86Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату трудатыс. руб.19 093 377.0418 056 914.809 921 603.2010 443 013.9011 047 098.80См. комментарий к показателю № 85
87Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в расчете на 1 жителярублей17 227.816 683.811 971.69 264.09 799.0В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 3,2%. К 2014 году расходы на реализацию программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи за счет средств бюджета субъекта в расчете на одного жителя снизятся за счет перенаправления части бюджетных средств в систему обязательного медицинского страхования.
88Расходы средств обязательного медицинского страхования в расчете на 1 жителярублей4 218.38 376.713 633.317 821.018 849.0 Расходы средств обязательного медицинского страхования на реализацию программы государственных гарантий в расчете на 1 жителя в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличились 2 раза. Увеличение обусловлено ростом доходной части Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования за счет перенаправления части бюджетных средств в систему обязательного медицинского страхования, в рамках реализации федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
88.1Расходы территориальных государственных внебюджетных фондовтыс. руб.7 516 782.9314 560 940.6921 525 388.4021 139 582.4021 141 298.40Рост показателя в 2011 году обусловлен увеличением расходов на обязательное медицинское страхование ОМС) неработающего населения в рамках поэтапного перехода на одноканальный принцип финансирования учреждений здравоохранения за счет средств ОМС. В 2012-2014 гг. продолжится внедрение одноканальной модели финансирования отрасли за счет средств обязательного медицинского страхования. Незначительное снижение расходов в 2013-2014 гг. по сравнению с 2012 г. связано с отсутствием с 2013 г. бюджетных назначений за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на денежные выплаты отдельным категориям медицинского персонала, в связи с планированием в рамках проводимой реформы здравоохранения осуществлять указанные расходы за счет средств обязательного медицинского страхования.
89Объем расходов на оказание скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерациитыс. рублей1 288 402.31 620 976.01 892 280.02 024 740.02 166 471.0Комментарий к показателям 89-92.            В 2011 году по сравнению с 2010 годом расходы увеличились в связи индексацией фондов оплаты труда работников учреждений здравоохранения, увеличением страховых взносов с 26% до 34% и т.д.
90Объем расходов на оказание амбулаторной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерациитыс. рублей10 006 49812 233 40411 498 83012 303 74813 165 010См. комментарий к показателю № 89.
91Объем расходов на оказание стационарной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерациитыс. рублей16 216 82219 446 34820 138 74021 548 45223 056 843См. комментарий к показателю № 89.
92Объем расходов на оказание медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерациитыс. рублей792 569880 0851 327 2201 420 1251 519 534См. комментарий к показателю № 89.
93Фактическая стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхованиятыс. рублей6 402 587.312 977 107.621 315 430.028 184 378.030 157 284.5В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился в 2 раза, что обусловлено ростом доходной части Ханты-Мансийского фонда обязательного медицинского страхования за счет перенаправления части бюджетных средств в систему обязательного медицинского страхования, в рамках реализации федерального законодательства.
93.1Дефицит финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации%40.50000Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в автономном округе на 2011 год утверждена постановлением Правительства автономного округа от 10.12.2010 г. № 335-п в объеме 38,99 млрд. рублей. Программа утверждена без дефицита, подушевой объем финансирования равен 24 719,9 рублей, что выше федерального норматива (15 236,3 рублей с учетом районного коэффициента) в 1,6 раза.
94Количество государственных и муниципальных учреждений здравоохранения: всегоединиц164167167167167Медицинская помощь населению автономного округа в 2011 году оказывалась 167 учреждениями здравоохранения (добавилось два учреждения особого типа, одна детская больница), оснащенными новейшим оборудованием, в том числе 147 лечебно-профилактическими учреждениями , 8 особого типа.
94.1Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения особого типаединиц68888В 2011 году добавилось два учреждения особого типа: БУ ХМАО-Югры "Информационно-методический центр по экспертизе, учёту и анализу обращения средств медицинского применения" и ГП ХМАО "Аптечная база".
95Количество государственных и муниципальных амбулаторно-поликлинических учрежденийединиц111112112112112В 2011 году произошло закрытие 1 поликлиники в г. Пыть-Ях и открытие 2 поликлиник в г. Сургут. Медицинская помощь населению округа в 2011 году оказывалась 112  самостоятельными государственными и муниципальными  амбулаторно-поликлиническими учреждениями, в состав которых входят поликлиники, амбулатории, центры "Анти СПИД", центры восстановительного лечения, врачебно-физкультурные диспансеры, стоматологические поликлиники и др.
96Количество государственных и муниципальных больничных учрежденийединиц8687878787Медицинская помощь населению автономного округа в 2011 году оказывалась 87 больничными учреждениями, в том числе: 13 диспансерами, 5 окружными больницами, детской окружной больницей в г. Нижневартовске, 22 городскими больницами, 2 больницами восстановительного лечения, 7 центральными районными больницами, 3 районными больницами, 27 участковыми больницами, 3 перинатальными центрами, психиатрической больницей, наркологическим реабилитационным центром, окружным центром профессиональной патологии. В 2011 году введена эксплуатацию детская городская больница в г. Мегионе.
97Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70% от общего объема финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования) через систему обязательного медицинского страхованияединиц0099104104В 2011 году в автономном округе учреждения здравоохранения финансировались в объеме менее 70 процентов от общего размера финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования. Для изменения соотношения источников финансирования Территориальной программы обязательного медицинского страхования и приведением в соответствие с требованиями Федеральной программы, Департаментом здравоохранения автономного округа в 2012 году запланировано реализовать установленное требование путем повышения платежа на неработающее население, тем самым увеличить доходную часть бюджета Фонда обязательного медицинского страхования
98Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих единые информационные технологии учета объемов и стоимости оказанной медицинской помощиединиц125125125125125Во всех учреждениях автономного округа созданы и функционируют информационные системы, позволяющие вести информационные базы: о застрахованных лицах, о субъектах и участниках процесса обязательного медицинского страхования. Сбор и передача сведений персонифицированного учёта осуществляется по защищённым каналам связи с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) по средством программного комплекса ViPNet CUSTOM.
99Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результатединиц106167167167167Постановлением Правительства автономного округа от 16.10.2010 года принята новая система оплаты труда. С 01.12.2010 г. был осуществлен перевод на новую систему оплаты труда в 107 учреждениях здравоохранения. В 2011 году показатель составил 167 учреждений. Отраслевая система оплаты труда основана на принципах сохранения основных гарантий, установленных трудовым законодательством; обеспечения зависимости величины заработной платы работников от их квалификации, сложности выполняемых работ и условий труда, уровня образования и стажа работы по профессии; использования системы поощрений за высокие результаты и качество выполнения работы.
101Количество государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности на основании подушевого норматива на прикрепленное населениеединиц03503535В 2010 году финансирование амбулаторно-поликлинических учреждений не осуществлялось по результатам деятельности на основании подушевого норматива на прикрепленное население. С 1 июня 2011 года в 35 амбулаторно-поликлинических учреждениях внедрено финансирование на основании подушевого норматива на прикрепленное население. В 2012 году оплата медицинской помощи производится за оказанные объемы. В 2013 и 2014 годах планируется вернуться к оплате по подушевому принципу.
102Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаюединиц750767676В 2011 году проводилось внедрение федеральных стандартов оказания бесплатной медицинской помощи и поэтапный переход к одноканальному финансированию. В это переходный период оплата медицинской помощи производилась за оказанные объемы. В 2012 году частично внедрены федеральные стандарты и по итогам 2-го квартала 76 больничных учреждений (100% работающих в ОМС) будут финансироваться по законченному случаю.  
103Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, за исключением учреждений здравоохранения особого типа%95.598.7100.0100.0100.0Все государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения автономного округа применяют стандарты оказания медицинской помощи за исключением учреждений здравоохранения особого типа (100%), показатель рассчитан без учета двух санаторных учреждений.
105Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортомчеловек305 420324 450369 000400 000435 000В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 6,23%. Дальнейший рост прогнозируется с учетом достижения показателей целевой программы автономного округа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре" на 2011-2013 гг.
107Обеспеченность спортивными сооружениями в субъекте Российской Федерацииединиц2 2092 2512 2802 3002 350Количество спортивных сооружений в 2011 г. по сравнению с 2010 годом увеличилось на 42 единицы. В рамках целевой программы введены в эксплуатацию плоскостные сооружения, спортивные залы, 5 плавательных бассейнов, Дворец спорта с искусственным льдом, манеж, сооружение для стрелковых видов спорта. В прогнозном периоде планируется увеличение количества спортивных сооружений.
108Обеспеченность спортивными заламитыс. кв. м на 10 тыс. населения2.102.122.302.402.50В 2011 году по сравнению с 2010 годом обеспеченность спортивными залами увеличилась на 1%. В рамках целевой программы автономного округа планируется дальнейшее увеличение показателя.
109Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениямитыс. кв. м на 10 тыс. населения5.866.006.206.406.60В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 2,4%, в рамках целевой программы автономного округа планируется увеличение обеспеченности плоскостными сооружениями на 0,2 тыс.кв.м на 10 тыс.населения ежегодно.
110Обеспеченность плавательными бассейнамикв. м зеркала воды на 10 тыс. населения135.15139.09145.00150.00155.00В 2011 году по сравнению с 2010 годом обеспеченность плавательными бассейнами увеличилась на 2,9 %, в прогнозном периоде планируется ежегодное увеличение показателя.
111Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом% от числа опрошенных46.757.0 Позитивная динамика показателя свидетельствует об успешности проводимой политики в сфере физической культуры и спорта. Повысилось качество предоставляемых услуг и условия для занятия спортом, что отразилось на общественном мнении. По данным мониторинга общественного мнения, проводимого Департаментом общественных связей автономного округа в 2011 году 83% опрошенных жителей автономного округа удовлетворены условиями для занятий физической культурой и спортом.
112Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом%19.8720.7824.0026.0028.00В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 0,9 процентных пунктов, что обусловлено ростом количества спортивных сооружений, а также проводимыми мероприятиями по развитию массовой физической культуры.
113Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений%66.4566.8367.0068.0069.00В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 0,38 процентных пунктов, за счет реализации мер по расширению межведомственного взаимодействия, совершенствования системы спортивно-массовых мероприятий, создания функционального механизма непрерывности и преемственности физического воспитания всех возрастных групп населения.
113.1Численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерациичеловек на 100 тыс.человек населения14.313.613.416.418.3Несмотря на предпринимаемые меры по созданию высококачественных условий для спортивной подготовки, в том числе в рамках реализации мероприятий целевой программы автономного округа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы", наблюдается снижение показателя в связи с неукомплектованием групп спортивного совершенствования. В среднесрочной переспективе прогнозируется рост показателя.
113.2Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства%20.220.720.82121.2В отчетном и плановом периодах прогнозируется ежегодное увеличение показателя, в результате построеной оптимальной системы подготовки спортивного резерва в автономном округе
114Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на физическую культуру и спорттыс. рублей4 832 910.047 199 848.065 382 041.903 743 711.404 065 772.20Показатель за 2011 год увеличился на 49% к показателю 2010 года. Рост расходов обусловлен увеличением затрат на содержание введенных в эксплуатацию новых спортивных объектов, а также объектов, переданных в оперативное управление, индексацией фонда оплаты труда, увеличением страховых взносов с 26 до 34%, на проведение учебно-тренировочных сборов и участие сборных команд автономного округа во всероссийских и международных соревнованиях, государственную поддержку развития игровых видов спорта, а также на грантовую поддержку детско-юношеских школ, на проведение международных соревнований в автономном округе. Изменение объема бюджетных ассигнований в 2012-2014 годах связано с уточнением мероприятий, проводимых в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий
116Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры%237.3247.1247.3247.5247.7В 2011 году по сравнению с 2010 годом учреждениями культуры автономного округа проведено на 34% мероприятий больше, чем в 2010 году. На 19% возросло число мероприятий на платной основе, проводимых учреждениями культурно-досугового типа;
на 47,6% увеличилось количество киносеансов, проведенных в кинозалах автономного округа;
на 2,2% возросло количество мероприятий, проведенных силами театров и на площадках театров;
на 10,4% увеличилось количество мероприятий, проведенных концертными организациями. Основная причина роста зрительской активности – увеличение числа крупномасштабных акций.
117Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населенияединиц179135180180185Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1000 человек населения в автономном округе в 2011 году составил 55% от установленного норматива (250 изданий на 1 000 жителей) и 76% от установленного планового показателя (180 экз. на 1 000 жителей). Несмотря на то, что общий объем финансирования на комплектование книжного фонда в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 17% и составил 30 204 тыс. рублей, в связи с удорожанием средней стоимости издания, приобретаемого библиотеками на 92% не был достигнут плановый показатель 2011 года.  
IIIОбщее образование
118.1Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образованиичеловек7253525150Снижение показателя на 26,4% отражает эффективность комплекса мер по повышению качества результатов образования: повышение квалификации педагогов, схемы организации образовательного процесса. Расширение практики новых форм работы с учащимися будет способствовать более качественной подготовке к экзаменам и снижению доли не прошедших государственную итоговую аттестацию в плановом периоде.
119Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языкучеловек10 2159 0619 65511 01410 584Комментарий к показателям 119-124. Снижение в 2011 году по сравнению с 2010 годом численности выпускников, участвовавших в Едином государственном экзамене, сдававших обязательные экзамены по русскому языку и математике, обусловлено общим снижением численности выпускников общеобразовательных учреждений. В соответствии с демографическими данными, численность выпускников в планируемом периоде будет увеличиваться с 2012 года.
120Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языкучеловек10 1309 0189 60910 96210 534См. комментарий к показателю № 119.
121Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математикечеловек10 1469 0469 65511 01410 584См. комментарий к показателю № 119.
122Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математикечеловек10 0728 9969 60110 95310 525См. комментарий к показателю № 119.
123Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене в городской местностичеловек9 1508 6718 6479 8649 479См. комментарий к показателю № 119.
123.1Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзаменечеловек10 1119 6829 65511 01410 584См. комментарий к показателю № 119.
124Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене в сельской местностичеловек9611 0111 0081 1501 105См. комментарий к показателю № 119.
126Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастииединиц9461 1231 1001 0881 102Несмотря на принимаемые меры по профилактике правонарушений с участием несовершеннолетних количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2011 году увеличилось. В среднесрочной перспективе поставлена задача стабилизировать ситуацию.
127Удовлетворенность населения качеством общего образования% от числа опрошенных79.882.5 В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 2,7 процентных пункта, что свидетельствует о положительной динамике реформ, проводимых в сфере образования в 2011 году.
128Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местностиединиц220220220220220Численность образовательных учреждений в городской местности остается стабильной.
128.1Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных учрежденийединиц334331331331331Снижение показателя связано с оптимизацией сети общеобразовательных учреждений в автономном округе. Учитывая наличие труднодоступных местностей со сложной транспортной схемой, невозможна реструктуризация сети сельских школ посредством организации обучения на базе межмуниципальных ресурсных школ (центров) с организованным подвозом детей.
129Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местностиединиц114111111111111См. комментарий к показателю № 128.1.
130Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонтаединиц7965605550В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 17,7% . Введено в эксплуатацию 6 школ. в 25 образовательных учреждениях проведен капитальный ремонт. Строительство новых школ позволило снизить долю школ с износом более 60%, обеспечить замещение ветхих зданий современными, соответствующими требованиям к организации образовательного процесса. С целью развития материально технической базы учреждений образования, обеспечения их безопасности разработана комплексная целевая программа "Новая школа Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".
131.1Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей%37.5028.5720.0014.0012.00См. комментарий к показателю № 130.
132Численность лиц (среднегодовая), обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местностичеловек14 94715 12215 52916 13816 178Повышение среднегодовой численности лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, связано с увеличением численности постоянного населения на территории автономного округа
133Численность лиц (среднегодовая), обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местностичеловек151 988154 643164 036173 497175 925См. комментарий к показателю № 132.
134Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местностичеловек9 2857 9238 9859 7999 931Комментарий к показателям 134-135. Численность выпускников в целом по округу характеризуется стабильностью. Незначительное снижение числа выпускников связано с демографическими показателями - численность детей 1994-1995 годов рождения. В плановом периоде (2013, 2014 г.г.) прогнозируется увеличение значения данного показателя.
134.1Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учрежденийчеловек10 3328 8339 90410 73710 857См. комментарий к показателю № 134.
135Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местностичеловек1 047910919938926См. комментарий к показателю № 134.
136Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях%83.283.284.384.784.9В разногласия!!! Показатель требует уточнения, так как объективных причин уменьшения нет. В дальнейшем на основании данных диспансеризации планируется проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий, что в итоге будет способствовать увеличению числа здоровых детей и детей, имеющих функциональные нарушения в состоянии здоровья.
137Численность работников (среднегодовая) государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местностичеловек22 10022 21721 99521 77521 557Комментарий к показателям 137-138.   Увеличение численности обусловлено переводом в 2010-11 годах групп дошкольного образования (присоединения детских садов к общеобразовательным учреждениям) в школы, с последовавшим увеличением численности персонала, не связанного с реализацией основных общеобразовательных программ (в том числе младший обслуживающий персонал).
138Численность работников (среднегодовая) государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местностичеловек5 2635 2855 2325 1805 128См. комментарий к показателю № 137.
139Численность учителей (среднегодовая) государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местностичеловек9 8379 89110 51511 12211 277В 2011 году в автономном округе на 1 учителя приходится 15,6 учащихся, что с учетом корректирующего коэффициента превышает установленный Министерством образования и науки РФ норматив (15 учащихся на 1 учителя).
140Численность учителей (среднегодовая) государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местностичеловек1 8771 8331 8941 9681 973Снижение численности учителей обусловлено сокращением числа сельских школ.
141Доля учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений%8.399.5810.9411.4913.12Предпринимаемые меры в системе образования автономного округа по привлечению молодых специалистов позволили увеличить долю учителей, имеющих стаж работы до 5 лет. В прогнозном периоде планируется увеличение показателя.
142Численность прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местностичеловек11 52610 99810 77810 56210 351Комментарий к показателям 142-143. Снижение численности прочего персонала в общеобразовательных учреждениях связано с открытием на их базе дошкольных групп с целью решения проблемы доступности дошкольного образования. В плановом периоде будет продолжена работа по оптимизации численности прочих работников, путем передачи функций по обслуживанию общеобразовательных учреждений на аутсорсинг.
143Численность прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местностичеловек3 2703 2373 2053 1733 141См. комментарий к показателю № 142.
144Количество классов (среднегодовое) в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местностиединиц6 5956 6036 9517 2907 330В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель вырос в связи с увеличением численности учеников в городской местности. В плановом периоде продолжится работа по приведению наполняемости классов к нормативной.
145Количество классов (среднегодовое) в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местностиединиц1 2571 2461 2831 3341 337Оптимизация классов-комплектов, позволила увеличить среднюю наполняемость класса до 12,1 человек.
146Средняя стоимость содержания одного класса в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях в субъекте Российской Федерациирублей347 654.80402 744.70430 936.80440 990.40451 279Увеличение показателя связано с реструктуризацией образовательных учреждений, начатой в 2010 году, а также обусловлено индексацией расходов на оплату труда и увеличением страховых взносов с 26% до 34%.
147Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учрежденийрублей28 296.2033 852.3036 221.9637 06737 931.80В 2011 году по сравнению с 2010 годом рост показателя на 19,6 % связан с обязательствами автономного округа по доведению средней заработной платы учителей до средней по экономике автономного округа, за счет увеличения базовой единицы с 3710 до 3970 рублей, дополнительно на 18% увеличен фонд оплаты труда учителей.
148Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учрежденийрублей35 099.0241 933.4447 352.8048 457.5049 588В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель вырос на 19,5%. В планируемом периоде в рамках новой системы оплаты труда будет произведена индексация базового оклада, что позволит довести заработную плату учителей до средней в экономике автономного округа.
149Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) государственных (муниципальных) общеобразовательных учрежденийрублей22 340.8626 126.5128 336.5028 997.6029 674.10В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличение показателя на 16,9% связано с ростом фонда оплаты труда во всех образовательных учреждениях на 7% за счет увеличения базовой единицы с 3710 до 3970 рублей.
150Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образованиетыс. рублей22 578 013.5327 582 377.1129 992 382.0030 700 339.1032 251 418.50Увеличение расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 22,2% обусловлено индексацией расходов на оплату труда, увеличением страховых взносов с 26% до 34%, норм питания для воспитанников и обучающихся в учреждениях общего образования. В 2012-2014 гг. планируется индексация расходов, в соответствии с прогнозируемым индексом потребительских цен; индексация фонда оплаты труда, увеличение регионального норматива финансового обеспечения образовательной деятельности общеобразовательных учреждений в связи с изменением на федеральном уровне норм педагогической нагрузки по начальной школе.
151Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование в части увеличения стоимости основных средствтыс. рублей1 485 336.812 404 408.103 204 427.102 578 194.302 263 496.80Увеличение расходов в 2011-2012 гг. обусловлено строительством новых объектов общего образования в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденных комплексной целевой программой автономного округа "Новая школа Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года". Снижение расходов по данному показателю в 2013-2014 гг. обусловлено завершением строительства объектов ранее начатых, согласно срокам строительства.
152Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование в части текущих расходовтыс. рублей21 115 947.8025 177 499.1824 667 213.0025 847 531.2027 009 750.70Увеличение расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 19,2% обусловлено индексацией расходов на оплату труда, увеличением страховых взносов с 26% до 34%, норм питания для воспитанников и обучающихся в учреждениях общего образования. В 2012-2014 гг. планируется индексация расходов, в соответствии с прогнозируемым индексом потребительских цен; индексация фонда оплаты труда, увеличение регионального норматива финансового обеспечения образовательной деятельности общеобразовательных учреждений в связи с изменением на федеральном уровне норм педагогической нагрузки по начальной школе.
153Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату трудатыс. рублей15 381 796.3419 348 111.3020 933 831.6022 439 543.9023 954 692.10Увеличение расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 25,8% обусловлено индексацией расходов на оплату труда, увеличением страховых взносов с 26% до 34%, В 2012-2014 гг. планируется индексация расходов, в соответствии с прогнозируемым индексом потребительских цен; индексация фонда оплаты труда, увеличение регионального норматива финансового обеспечения образовательной деятельности общеобразовательных учреждений в связи с изменением на федеральном уровне норм педагогической нагрузки по начальной школе.
154Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансированиеединиц334331331331331Снижение показателя обусловлено оптимизацией сети общеобразовательных учреждений. Все действующие дневные общеобразовательные школы, начальные школы-детские сады финансируются по подушевому принципу.
155Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результатединиц334331331331331Новая система оплаты труда реализована в 100% общеобразовательных учреждениях. Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено оптимизацией сети образовательных учреждений.
156Доля детей, оставшихся без попечения родителей%2.052.082.082.092.09Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено ростом числа детей, оставшихся без попечения родителей, прибывших в автономный округ из других субъектов РФ (органами опеки и попечительства поставлены на учет 260 детей данной категории).
157Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)%91.7492.9693.193.293.3В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 1,22 процентных пункта, что связано с предоставлением своевременных и в полном объеме дополнительных гарантий и мер социальной поддержки детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных Законом автономного округа от 09.06.2009 № 86-оз.
IVНачальное и среднее профессиональное образование
158Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам начального профессионального образования за счет средств субъекта Российской Федерациичеловек2 4722 3692 1432 1002 058Снижение численности выпускников обусловлено ежегодным уменьшением численности населения в возрасте 15-18 лет, реструктуризацией сети учреждений профессионального образования путем преобразования учреждений начального профессионального образования в учреждения среднего профессионального образования.
159Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам начального профессионального образования за счет средств субъекта Российской Федерации, состоящих на регистрационном учете в качестве безработныхчеловек3831313131Корректировка показателя за 2010 год произошла в связи с технической ошибкой, допущенной отраслевым департаментом при подготовке информации в предыдущем году. Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 18% обусловлено проведением ряда мероприятий по содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования автономного округа путем создания и функционирования центров по содействию трудоустройству выпускников при учреждениях образования, консультационных пунктов при центрах занятости населения.
160Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств субъекта Российской Федерациичеловек1 1681 1451 2251 2371 250Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 2 % связано с уменьшением численности населения в возрасте 15-18 лет. В плановом периоде увеличение численности выпускников по программам СПО связано с увеличением числа учащихся, продолжающих обучение по программам среднего профессионального образования, востребованностью на рынке труда высококвалифицированных специалистов, владеющих рабочей специальностью.
161Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств субъекта Российской Федерации, состоящих на регистрационном учете в качестве безработныхчеловек277777Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с уменьшением численности обратившихся в Центры занятости населения и признанных безработными.  
166Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования, или при их соучастииединиц4420181620Снижение количества преступлений, совершенных данной категорией несовершенннолетних в автономном округе обусловлено проведением профилактических операций в течение отчетного периода времени ("Лидер", "Здоровье" "Подросток" "Условник" и т.д.).
167Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, или при их соучастииединиц13579827975Снижение количества преступлений, совершенных данной категорией несовершенннолетних в автономном округе обусловлено проведением профилактических операций в течение отчетного периода времени ("Лидер", "Здоровье" "Подросток" "Условник" и т.д.).
168Количество государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерацииединиц54322Снижение показателя обусловлено плановой реорганизацией сети учреждений профессионального образования, направленной на приведение структуры подготовки квалифицированных кадров в автономном округе в соответствие с требованиями рынка труда.
169Количество государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонтаединиц00000В автономном округе отсутствуют учреждения начального профессионального образования в аварийном состоянии.
170Численность лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования субъекта Российской Федерациичеловек1 9321 2701 1901 0451 045Комментарий к показателям 170-170.1                        Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено сокращением ежегодного приема по программам начального профессионального образования связаных с уменьшением численности населения в возрасте 15-18 лет, а также реструктуризацией сети учреждений довузовского профессионального образования (с 5 до 4 в отчетном периоде), введением интегрированных образовательных программ, объединяющих уровни начального и среднего профессионального образования.
170.1Численность лиц, обучающихся по образовательным программам начального профессионального образования за счет средств субъекта Российской Федерациичеловек7 1066 6016 6786 6786 678См. комментарий к показателю № 170.
170.2Доля лиц, обучающихся по образовательным программам начального профессионального образования за счет средств субъекта Российской Федерации в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, в общей численности лиц, обучающихся по образовательным программам начального профессионального образования за счет средств субъекта Российской Федерации%74.2980.7682.1884.3584.35Увеличение показателя обусловлено развитием многопрофильных и многоуровневых учреждений довузовского профессионального образования.
172Численность лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования субъекта Российской Федерации за счет внебюджетных средствчеловек1050000Все обучаются за счет средств бюджета автономного округа.
173Численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам начального профессионального образования в отчетном году за счет средств субъекта Российской Федерации, получивших направление на работу в организациичеловек9401 6021 074943905Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с эффективной работой Центров по содействию трудоустройству выпускников, активной работой образовательных учреждений по трудоустройству выпускников на рабочие места в организации и предприятия, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов и квалифицированных рабочих.
174Численность работников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации (физические лица)человек393262237189189Комментарий к показателям 174-178. В результате объединения учреждений начального профессионального образования в рамках одного муниципального образования, происходит оптимизация штатного расписания и как следствие, снижение количества работников учреждений начального профессионального образования. В прогнозном периоде дальнейшая реструктуризация и деятельность по концентрации ресурсов для довузовского профессионального образования на базе многопрофильных колледжей повлияет на сокращение численности работников.
175Численность преподавателей государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации (физические лица)человек6050432323См. комментарий к показателю № 174.
176Численность мастеров производственного обучения государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации (физические лица)человек9352483939См. комментарий к показателю № 174.
178Численность прочего персонала государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) (физические лица)человек240160146127127См. комментарий к показателю № 174.
179Доля преподавателей государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации со стажем работы до 5 лет в общей численности преподавателей государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации%13.3314.0010.2610.7711.31Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с тем, что большая часть молодых специалистов являлись сотрудниками образовательных учреждений, которые в процессе реорганизации сменили тип на учреждение среднего профессионального образования.
180Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерациирублей34 985.5246 555.5647 579.7848 607.5149 579.66Комментарий к показателям 180-182. Индексация заработной платы работников образования с 1 сентября 2011 года на 7% позволила существенно повысить уровень заработной платы всем категориям работников по сравнению с 2010 годом: преподавателям - на 33,1 % (в 2010 - 34 985,52 руб., в 2011 году - 46 555,56), мастерам производственного обучения - на 26,7% (в 2010 году - 31 913,54 руб., в 2011 году - 40 436,36 руб.). В целом среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений начального профессионального образования возросла - на 11,3%.
181Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата мастеров производственного обучения государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерациирублей31 913.5440 436.3641 325.9642 218.6043 062.97См. комментарий к показателю № 180.
182Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных образовательных учреждений начального профессионального образованиярублей28 787.6432 039.8032 744.6833 451.9634 121См. комментарий к показателю № 180.
183Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальное профессиональное образованиетыс. рублей1 090 407.481 748 151.391 827 975.801 698 952.201 929 335.70Увеличение показателя в 2011 году на 60,3% к уровню 2010 года связано с реорганизацией учреждений начального профессионального образования путём слияния с учреждениями среднего профессионального образования и финансированием учреждений в рамках установленных государственных заданий на оказание государственных услуг в соответствии с уровнем образования. Рост показателя в плановом периоде обусловлен индексацией расходов, в соответствии с прогнозируемым индексом потребительских цен, увеличением страховых взносов с 26% до 34%, индексацией фонда оплаты труда, стипендий обучающимся в учреждениях начального профессионального образования. Плановое снижение расходов в 2013 году связано с завершением строительства ранее начатых объектов в рамках реализации региональной целевой программы автономного округа.
184Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальное профессиональное образование в части увеличения стоимости основных средствтыс. рублей728 577.27396 855.23358 538.10160 777.80254 871.60Снижение показателя за 2011-2013 гг. связано с завершением строительства ранее начатых объектов начального профессионального образования. В 2014 году запланировано строительство новых объектов в рамках реализации целевой программы автономного округа.
185Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальное профессиональное образование в части текущих расходовтыс. рублей371 494.411 343 531.531 467 165.601 535 840.701 671 996.80Комментарий к показателям 185-186.   Увеличение расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено реорганизацией учреждений начального профессионального образования путём слияния с учреждениями среднего профессионального образования и финансированием учреждений в рамках установленных государственных заданий на оказание государственных услуг в соответствии с уровнем образования. Дальнейший рост показателя связан с индексацией расходов, в соответствии с прогнозируемым индексом потребительских цен, увеличением страховых взносов с 26% до 34%, индексацией фонда оплаты труда, стипендий обучающимся в учреждениях начального профессионального образования.
186Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальное профессиональное образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату трудатыс. рублей242 447.05830 609.60882 586.50943 775.301 004 525.70См. комментарий к показателю № 185
187Количество государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результатединиц54322В автономном округе все учреждения начального профессионального образования переведены на новую систему оплаты труда.
188Количество государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерацииединиц2223232323В 2011 году по сравнению с 2010 годом количество учреждений среднего профессионального образования увеличилось за счет учреждения начального профессионального образования, сменившего тип и осуществившего набор по программам среднего профессионального образования.
189Количество государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонтаединиц12121098В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель не изменился, что обусловлено длительными сроками работ по капитальному ремонту объектов.
190Численность лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования субъекта Российской Федерациичеловек10 53310 62110 69810 84910 849Комментарий к показателям 190-190.1 Рост значения показателя обусловлен реструктуризацией сети учреждений начального и среднего профессионального образования, увеличением числа обучащихся по интегрированным программам, программам среднего профессионального образования.
190.1Численность лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств субъекта Российской Федерациичеловек6 7287 4987 5757 7267 726См. комментарий к показателю № 190.
192Численность лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации за счет внебюджетных средствчеловек8 9138 8688 8688 8688 868Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено уменьшением числа выпускников общеобразовательных учреждений.
193Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств субъекта Российской Федерации, получивших направление на работу в организациичеловек235336339343346Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 43% связано с активизацией Центров содействия трудоустройству выпускников, завершивших обучение в учреждениях среднего профессионального образования.
194Численность работников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации (физические лица)человек3 3353 3403 3653 4133 413Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с введением дополнительных ставок в 3-х образовательных учреждениях, получивших статус ресурсных центров.
195Численность преподавателей государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации (физические лица)человек919932939945945Рост показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел за счет увеличения количества часов по учебному плану в связи с увеличением контингента обучающихся.
198Численность прочего персонала государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) (физические лица)человек1 7192 0382 0522 0612 061Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено ростом контингента обучающихся, вводом инфраструктурных объектов и увеличением площади зданий.
199Доля преподавателей государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации со стажем работы до 5 лет в общей численности преподавателей государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации%1513.413.7414.0814.43Снижение покателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено реструктуризацией сети учреждений начального и среднего профессионального образования, а также увеличением доли преподавателей, имеющих стаж работы более 5-ти лет (за счет преподавателей из учреждений начального профессионального образования).
200Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерациирублей38 64344 43945 41746 39847 326Комментарий к показателям 200 и 202.   Среднемесячная заработная плата преподавателей учреждений среднего профессионального образования в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 15%, работников - на 17,5%. .
202Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерациирублей33 515.4039 382.3040 248.7141 118.0841 940.44См. комментарий к показателю № 200.
203Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на среднее профессиональное образованиетыс. рублей2 495 178.841 973 130.132 015 832.502 132 815.102 249 017.90Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 20,9% связано с реорганизацией учреждений среднего профессионального образования путем слияния с учреждениями начального профессионального образования и финансированием учреждений в рамках установленных государственных заданий на оказание государственных услуг в соответствии с уровнем образования. Рост показателя в прогнозируемом периоде обусловлен индексацией расходов, в соответствии с прогнозируемым индексом потребительских цен, увеличением страховых взносов с 26% до 34%, индексацией фонда оплаты труда, стипендий обучающимся в государственных учреждениях среднего профессионального образования, а также строительством новых объектов.
204Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на среднее профессиональное образование в части увеличения стоимости основных средствтыс. рублей26 705.2351 466.405 070.205 394.105 696.50Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 92,7% обусловлено ростом строительства новых объектов среднего профессионального образования. Бюджетные ассигнования в 2012-2014 гг. предусмотрены на завершение строительства ранее начатых объектов, согласно срокам строительства определенного перечнем мероприятий предусмотреных комплексной целевой программой "Новая школа Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".
205Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на среднее профессиональное образование в части текущих расходовтыс. рублей2 480 531.431 950 577.961 976 410.302 091 450.202 205 816.40Комментарий к показателям 205-206. Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с реорганизацией учреждений среднего профессионального образования путем слияния с учреждениями начального профессионального образования и финансированием учреждений в рамках установленных государственных заданий на оказание государственных услуг в соответствии с уровнем образования. Увеличение показателя в прогнозном периоде обусловлено индексацией расходов, в соответствии с прогнозируемым индексом потребительских цен, увеличением страховых взносов с 26% до 34%, индексацией фонда оплаты труда, стипендий обучающимся в государственных учреждениях профессионального образования.
206Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на среднее профессиональное образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату трудатыс. рублей1 176 154.91865 574.401 359 068.801 447 277.701 549 832.80См. комментарий к показателю № 205
207Количество государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результатединиц2223232323Все учреждения среднего профессионального образования реализуют новую систему оплаты труда, что позволило в 2010 году оптимизировать назначение фонда заработной платы с учетом специфики системы образования.
VЖилищное строительство и обеспечение граждан жильем
208Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерациикв.метров18.919.019.620.220.7Комментарий к показателям 208-209. В 2011 году по сравнению с 2010 годом объемы ввода жилья увеличились на 40,5% и составили 757,4 тыс.кв.метров. Плановый период предусматривает высокие объемы ввода жилья, обеспечиваемые в том числе реализацией ряда программ по содействию развития жилищного строительства и улучшению жилищных условий населения, что позволит увеличить обеспеченность населения автономного округа жильем. Более высокие темпы роста показателя сдерживаются необходимостью сноса большого объема ветхого, аварийного и фенольного жилья. В 2011 году снесено жилых домов общей площадью 39,1 тыс. кв. м.
209Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населенияединиц335341345352360См. комментарий к показателю № 208
210Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человеклет 2.22.22.22.2Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизилась на 2 958 рублей (2010 год - 50 358 руб., 2011 год - 47 400 руб.). Продолжение реализации программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" с учетом заложенных параметров, оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан позволят сохранить коэффициент доступности жилья на прогнозируемый период.
211Отношение средней цены 1 кв. метра общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения в субъекте Российской Федерацииединиц0.130.130.120.110.10На 31.12.2011 года средние цены на первичном рынке жилья по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились на 6,5% и составили 46,8 тысяч рублей за квадратный метр (2010 год - 50,1 тыс. руб.).
211.1Отношение средней цены 1 кв. метра общей площади на вторичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения в субъекте Российской Федерацииединиц0.130.130.120.110.10На 31.12.2011 года средняя стоимость на вторичном рынке жилья по сравнению с 2010 годом снизилась на 5,3% и составила 48,0 тысяч рублей за квадратный метр (2010 год - 50,6 тыс. руб.). В 2011 году цена жилья на вторичном рынке превысила цену на первичном рынке на 1 129 рублей.
213Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерации, введенная в действие за годкв.метров0.370.490.780.840.87Комментарий к показателям 213-215. В 2011 году показатели в целом повысились по сравнению с 2010 годом, кроме показателя общей площади жилых помещений, строительство которых предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, где наблюдается снижение. В прогнозном периоде планируется увеличение показателей в связи с разработкой и реализацией органами государственной власти автономного округа комплекса мер, направленных на поддержание строительного комплекса.
214Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения, введенных в действие за годединиц5.67.711.612.212.5См. комментарий к показателю № 213.
215Общая площадь жилых помещений, строительство которых предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерациикв.метров0.60.430.70.91.25См. комментарий к показателю № 213.
217Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения субъекта Российской Федерациикв.метров1.241.361.61.71.75Относительно слабый рост показателя в в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлен тем что внесли изменениями в законодательство автономного округа, в соответствии с которыми земельные участки для индивидуального жилищного строительства должны предоставляються без аукционов с обеспечением инженерной инфраструктурой в соответствии с нормативами.
218Средняя продолжительность периода с даты подписания протокола о результатах аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства до получения разрешения на строительствомесяцев94.05444В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, наблюдается сокращение сроков получения земельного участка на 55%, что обусловлено уменьшением сроков подготовки документов, в том числе проектной документации, находящихся в ведении застройщиков.
219Средняя продолжительность периода с даты выдачи разрешения на строительство жилого здания до даты получения разрешения на ввод жилого здания в эксплуатациюмесяцев14.714.712.712.512.4В 2011 году значение показателя не изменилось, что отражает стабильное финансовое состояние застройщиков. Предполагается увеличение доли применения быстровозводимых конструктивных систем в общей доли жилых зданий.
220Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты получения разрешения на строительствомесяцев8.98.97.97.77.7В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель не изменился. В прогнозном периоде планируется снижение показателя в связи с сокращением доли земельных участков, не обеспеченных информацией об инженерных изысканиях.
221Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 леткв.метров1 725 684.101 593 251.601 443 801.501 188 292.901 109 236.10В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 7,7%, В дальнейшем планируется активизировать работу по застройке земельных участков, предоставленных ранее под строительство, но не начатых строительством.
221.1Объем приостановленного жилищного строительствакв.метров821 400592 606444 454333 340250 005Правительством автономного округа принят ряд мер, направленных на увеличение объемов жилищного строительства, в том числе способствующих возобновлению строительства ранее приостановленных строительных объектов.
VIЖилищно-коммунальное хозяйство
222Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности%0.050.050.050.040.035Показатель, определен в соответствии с данными Росстата России. Перерасчет платежей потребителей по причине предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность осуществляется согласно постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам". В прогнозном периоде планируется ежегодное снижение показателя за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
224Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами% от числа опрошенных46.631.7 В мониторинге общественного мнения, проводимом Департаментом общественных связей автономного округа, удовлетворенность качеством жилищно-коммунальных услуг составляет 44,7% . Основные претензии со стороны населения предъявляются к несоответствию цены и качества жилищно-коммунальных услуг. Удовлетворенность ценой жилищно-коммунальных услуг в 2011 году составила 20,7 %, то есть лишь одна пятая часть населения не испытывает особых затруднений при оплате тарифов ЖКХ.
225Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения субъекта Российской Федерации%81.7182.1182.2182.3282.35По реузльтатам реализации Программ реформирования ЖКК данный показатель будет расти.
226Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть%13.915.415.415.415.4В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель вырос на 1,5 процентных пунктов в связи с низкой заменой водопроводных сетей, установкой приборов учета. В автономном округе удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителя практически соответствует нормативам, которые по данным Международных конгрессов по водоснабжению составляют 10-20%. В прогнозном периоде планируется удельный вес потерь не допускать выше 15,4%.
227Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии%11.612.011.411.311.2В разногласия!!! По данным Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа в 2011 году удельный вес потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска составил 11,5% (сформирован на основании отчетов муниципальных образований автономного округа), что ниже уровня 2010 года на 0,7%. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации адресной программы автономного округа, мероприятий по замене изношенных инженерных сетей, использование новейших энергосберегающих технологий, принятие регулирующих документов в области энергосбережения буду способствовать дальнейшему снижению показателя до 11,2% к 2014 году.
233Уровень износа коммунальной инфраструктуры%4848484746Уровень износа коммунальной инфраструктуры в жилищно-коммунальном комплексе автономного округа за 2011 год остался на уровне 2010 года, что связанно с недостаточным уровнем замены изношенных основных фондов для улучшения показателя. Фактическая замена инженерных коммуникаций составляет не более 2% в год, что ниже показателя, предусмотренного Программой развития и модернизации ЖКК. В свою очередь, в муниципальных образованиях автономного округа ведется целенаправленная работа по замене ветхих инженерных сетей, в том числе в период подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду.  
234Доля многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта%34.159.334.43535.3В результате реализации мероприятий по проведению капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов, в том числе в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" с учетом финансовой поддержки, полученной из Фонда, в 2011 год по сравнению с 2010 годом произошло увеличение значения показателя на 25,2 процентных пункта.
235Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными%0.40.50.50.40.3Увеличение в 2010 и 2011 годах числа проживающих в аварийном жилье вызвано официальным признанием аварийными ряда жилых домов в целях реализации программ по сносу непригодного жилья.
236Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйстватыс. рублей23 231 233.3727 211 991.6113 568 175.9012 764 814.2013 893 145.90В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 17,1%, что обусловлено началом реализации новых направлений и расширение перечня мероприятий в сфере жилищного строительства и капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры в рамках региональных и муниципальных целевых программ.  
237Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части увеличения стоимости основных средствтыс. рублей9 232 00510 404 320.754 093 064.803 616 561.504 609 182Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 12,7% обусловлено началом реализации новых направлений и расширением перечня мероприятий в сфере жилищного строительства и капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры в рамках региональных и муниципальных целевых программ. Снижение расходов в плановом периоде объясняется завершением ранее начатых строительством объектов.
238Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услугитыс. рублей795 056.161 591 585.72961 907959 835.80878 336.90Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также необходимостью применения социально-ориентированных тарифов для населения в целях снижения стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Снижение расходов в плановом периоде объясняется поэтапным, планомерным переводом отрасли на безубыточный режим функционирования.
239Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам%98.298.998.998.9100В 2011 году уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг составил 98,9%, что выше уровня 2010 года. Региональный стандарт уровня платежей населения составляет 100%. Фактическое снижение уровня платежей обусловлено введением индекса роста тарифов. В плановом периоде 100%-го значения данный показатель достигнет к 2014 году.
240Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме%34.623.423.222.822.5Показатель в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшился на 11,2 процентных пункта. Форма непосредственного управления многоквартирным домом приемлема лишь в домах, состоящих из 2-4-8 квартир, поскольку денежные потоки здесь минимальны, итоги проведённых работ прозрачны и контролируются каждым жильцом.
241Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива%8.412.412.613.214.8Комментарий к показателям 241-250. По итогам 2011 года доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют выбранный способ управления, в целом по автономному округу составила 84,7% от числа многоквартирных домов, подлежащих такому выбору, по итогам 2010 года – 87,9%. Приоритет при выборе способов управления собственниками отдается управляющим организациям – 48,9%, при этом частной формы собственности – 42,5%, из них управляющих организаций, имеющих в уставном капитале долю муниципалитета менее 25% - 33,1% от общего числа таких организаций. Исполнение положений Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ в 2011 году привело к росту доли многоквартирных домов, управляемых ТСЖ, с 8,4 % до 12,4 % от числа многоквартирных домов, собственники помещений в которых должны выбрать способ управления, на 11,2% возросла доля многоквартирных домов, управляемых непосредственно собственниками жилых помещений многоквартирных домов.
242Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации%44.948.94949.649.8См. комментарий к показателю № 241.
243Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности%9.26.45.85.55См. комментарий к показателю № 241.
244Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений%2.91.71.61.51.4См. комментарий к показателю № 241.
245Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации государственной формы собственности%00000См. комментарий к показателю № 241.
246Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации государственной формы собственности в форме государственных учреждений%00000См. комментарий к показателю № 241.
247Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности%35.742.543.845.046.6См. комментарий к показателю № 241.
248Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ со 100-процентной долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности%5.43.53.23.02.8См. комментарий к показателю № 241.
249Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25%, находящейся в государственной (муниципальной) собственности%26.333.133.834.035См. комментарий к показателю № 241.
250Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования (территориях субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов)%83.7386.6987.6088.9089.50См. комментарий к показателю № 241.
251Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению%60.3462.1662.8063.2064.40В коммунальной сфере автономного округа в 2011 году был продолжен процесс разгосударствления, который привел к увеличению числа частных коммунальных предприятий и передаче объектов коммунальной инфраструктуры в управление частным компаниям на условиях договора аренды, доверительного управления и иных видов договоров. Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы в автономном округе осуществлялось в соответствии с законодательством РФ, а также программой "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".
252Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса в субъекте Российской Федерации%12.812.712.512.412.3В разногласия!!! Необходимо разобраться с корректностью данных!!! Реализация мероприятий по поддержке предприятий за счет возмещения из бюджета автономного округа сложившихся убытков позволят улучшить динамику показателей.
253Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в субъекте Российской Федерации%4.74.84.95.15.4См. комментарий к показателю № 252.
254Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства%23.323.1232221См. комментарий к показателю № 252.
255Доля муниципальных образований, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление холодного водоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации%100100100100100В 2010 году нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований установлены тарифы на услуги холодного водоснабжения единые для всех групп потребителей, соответственно перекрестное субсидирование между группами потребителей в тарифах на услуги холодного водоснабжения ликвидировано полностью.
256Доля муниципальных образований, в которых тарифы на горячее водоснабжение для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление горячего водоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации%100100100100100С 2009 года перекрестное субсидирование между группами потребителей в тарифах на услуги горячего водоснабжения не осуществлялось.
257Доля муниципальных образований, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление водоотведения и очистки сточных вод одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации%100100100100100С 2010 года на территории автономного округа тарифы на водоотведение и очистку сточных вод устанавливаются единые для всех групп потребителей
258Доля муниципальных образований, в которых тарифы на тепловую энергию для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление тепловой энергии одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации%100100100100100С 2010 года на территории автономного округа тарифы на тепловую энергию устанавливаются единые для всех групп потребителей.
260Доля муниципальных образований, в которых предоставление установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) осуществляется в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на предоставление таких мер через банковские счета в банках, организации связи или иным способом)%100100100100100Во всех муниципальных образованиях автономного округа меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг предоставляются в форме компенсации расходов на оплату названных услуг путём перечисления денежных средств на банковские счета, либо через организации почтовой связи (в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 24.01.2006 № 6-п).
261Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в субъекте Российской Федерации%8.17.97.87.67.4В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 0,2 процентных пункта. Уменьшение показателя в отчетном и плановом периодах говорит о повышении уровня доходов населения автономного округа, что позволяет проводить оплату жилого помещения и коммунальных услуг самостоятельно. Также снизилось число безработных граждан.
262Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет%43.348.850.075100В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель вырос на 5,5 процентных пунктов. Формирование земельных участков под многоквартирными домами осуществляется органами местного самоуправления. Осуществляется контроль органами государственной власти автономного округа.  
VIIДорожное хозяйство
263Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения%22.413.220.023.927.5Снижение показателя является результатом реализации в 2011 году мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию транспортной системы. Мероприятия по проведению ремонтов автомобильных дорог регионального значения будут продолжены, вместе с тем прогнозируется рост показателя в плановом периоде.
264Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения%18.313.819.017.917В 2011 году снижение данного показателя является результатом проведенных мероприятий в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по развитию транспортной системы в автономном округе. В результате инвентаризации в генеральные планы муниципальных образований автономного округа включены автомобильные дороги общего пользования, не отвечающие нормативным требованиям, что послужило причиной роста показателя в прогнозном периоде.
265Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения%17.917.212.611.69.6В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 0,7 процентных пункта с учетом реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию транспортной системы, которые были направлены на уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, за счет ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения законченных строительством и реконструкцией, в том числе, изменения транспортно-эксплуатационных параметров автомобильных дорог – доведения дорог III и IV категорий до требований параметров I и II технических категорий.
266Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий%20.320.722.021.521.0В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 0,4 процентных пункта. В абсолютных цифрах количество ДТП, которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия возросло на 4,8 % (с 499 в 2010 году до 523 в 2011 году) и непосредственно рост самих ДТП.  
267Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения%15.70000Значение показателя в отчетном и плановом периодах отсутствует, так как содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения осуществляется на основании краткосрочных контрактов (1 год).
268Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения%00000Нулевое значение показателя в отчетном и плановом периодах обусловлено переходом на краткосрочные контракты (1 год) по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
VIIIОбеспечение безопасности граждан
269Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу%40.736.738.137.637.1В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 4 процентных пункта. В целях предупреждения рецидивной преступности проводятся мероприятия по осуществлению контроля за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также оказывается помощь в трудоустройстве, восстановлении документов, удостоверяющих личность.
270Количество зарегистрированных преступленийединиц34 29631 152299602869628002В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 9,2%. Снижению количества преступлений способствовала деятельность УВД по автономному округу, направленная на выполнение задач, определенных Президентом РФ, Министерством внутренних дел РФ с учетом специфики региона и складывающейся в округе криминальной обстановки.  
271Оценка населением уровня криминогенности в субъекте Российской Федерации% от числа опрошенных31.538.5 В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 7,0 процентных пункта.   
272Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению безопасности граждан% от числа опрошенных55.844.9 Весь 2011 год является годом основных политических событий как в Российской Федерации, так и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Влияние многочисленных пиаркомпаний, политическая дестабилизация общества не могли не повлиять на ухудшение данного показателя.
273Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на правоохранительную деятельностьтыс. рублей6 241 652.296 702 882.61000Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 году на 7,4 %, объясняется увеличением расходов на реализацию региональных и муниципальных целевых программ, в части расходов на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел автономного округа. В целях недопущения кредиторской задолженности перед личным составом по денежному содержанию и заработной плате произведены все выплаты связанные с трудовой деятельностью, осуществляемой в 2011 году в связи с переводом с 1 января 2012 года финансового обеспечения деятельности полиции исключительно за счет средств федерального бюджета.
IXОрганизация государственного и муниципального управления
274Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учрежденийтыс. рублей595.810000По состоянию на 1 января 2011 года просроченная кредиторская задолженность образовалась в сумме 595,81 тыс. рублей. В течение 2011 года просроченная задолженность была ликвидирована полностью.
275Задолженность бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданамитыс. рублей00000Задолженность бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами отсутствует.
276Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерациитыс. рублей12 604 223.011 707 115.710 437 026.89 128 369.39 473 650.4В 2011 году по сравнению с 2010 годом объем незавершенного строительства снизился на 7,1% в результате стабилизации доходности бюджетов и возобновления финансирования раннее приостановленных объектов.
277Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций)%94.2393.0999.4999.8399.84В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 1,14 процентных пункта, что связано с увеличением суммы и доли безвозмездных поступлений (без учета субвенций) в бюджет автономного округа от государственных организаций в сумме 7 907 213,0 тыс. рублей. Кроме того, в 2011 году изменился порядок учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
278Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций)%45.3737.9950.3056.7458.80В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 7,38 процентных пункта, тогда как в абсолютном выражении поступления по данной группе доходов в бюджетах муниципальных районов увеличились на 490 592,1 тыс.рублей. На снижение показателя оказало влияние значительное увеличение в 2011 году объема безвозмездных поступлений (без учета субвенций) на 48,1%.
279Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций)%56.6452.5378.2081.9581.49В 2011 году по сравнению с 2010 годом в бюджетах городских округов доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов (без учета субвенций) уменьшилась на 4,11 процентных пункта. Вместе с тем, в абсолютной сумме данный показатель в отчетном периоде увеличился на 2 067 126,6 тыс.рублей. Сокращение показателя в 2011 году обусловлено превышением темпов роста безвозмездных поступлений (без учета субвенций) над темпами роста налоговых и неналоговых доходов.
280Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации%48.8744.1432.3431.0130.61В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 4,7 процентных пункта. Основной причиной снижения послужил рост цен на нефть сорта "Юралс", с 78,1 до 109,6 долларов за баррель, что соответственно повлияло на увеличение объема поступлений в бюджет автономного округа за счет налога на прибыль организаций. Это привело к изменению темпа роста доходов бюджета автономного округа, значительно превысившего темп роста доходов бюджетов муниципальных образований. В планируемом периоде значение показателя претерпевает незначительные изменения в сторону уменьшения, это связано со снижением объема межбюджетных трансфертов в результате передачи с муниципального уровня на федеральный и региональный уровни полномочий по обеспечению полиции и финансированию отрасли здравоохранения.
280.1Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации%27.0623.7523.0223.5023.34Основным фактором, влияющим на снижение показателя, является значительное опережение темпов роста налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа в сравнении с темпами роста данного показателя в бюджетах муниципальных образований. Снижение обусловлено значительным увеличением налога на прибыль организаций (на 45,3%), налога на имущество организаций (на 9,1%), а также перераспределением налога на доходы физических лиц в пользу бюджета автономного округа в 2011 году, в связи с возросшим количеством муниципальных образований, отказавшихся от трансфертозамещения
281Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации%16.7315.1010.408.007.80Снижение показателя на 1,63 процентных пункта по сравнению с 2010 годом связано с увеличением в 2011 году доли расходов текущего характера, обусловленных в основном повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе в связи с переходом на новые системы оплаты труда, а также вводом новых социальных объектов. Уменьшение показателя в 2012-2014 гг. обусловлено завершением строительства объектов, начатых в предыдущие годы.
282Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации% от числа опрошенных46.045.8 Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти практически остался на уровне прошлого года. По данным мониторинга общественного мнения, проводимом Департаментом общественных связей автономного округа, этот показатель значительно выше и составляет 67,3 %!!!
282.1в том числе их информационной открытостью% от числа опрошенных54.842.1 В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 12,7 процентных пункта. С учетом принятых мер по повышению информационной открытости деятельности оргагов власти, в том числе, по повышению доступности и качества информации на официальных сайтах органов власти, размещению информации в социальных сетях, форумах и блогах, в среднесрочной перспективе планируется значительное улучшение показателя.
283Количество унитарных и казенных предприятий в субъекте Российской Федерацииединиц227198133121116Комментарий к показателям 283-285. Количество государственных и муниципальных предприятий в автономном округе постепенно сокращается, что соответствует проводимой в РФ политике, а именно поэтапному сокращению участия государства в управлении собственностью в конкурентных отраслях экономики путем применения прозрачных и эффективных приватизационных процедур. В целом уменьшение количества предприятий происходит за счет преобразования унитарных предприятий в открытые акционерные общества, а также ликвидации недействующих предприятий.
284Количество государственных унитарных и казенных предприятий в субъекте Российской Федерацииединиц2016655См. комментарий к показателю № 283
285Количество муниципальных унитарных и казенных предприятий в субъекте Российской Федерацииединиц207182126115110См. комментарий к показателю № 283
285.1Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органами местного самоуправления), учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными учреждениями) в электронном видеединиц709965965965965Показатель за 2011 год по сравнению с 2010 годом увеличился в результате перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с ФЗ от 27.07.2010г.                  № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
285.2Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органами местного самоуправления), учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными учреждениями)единиц1 4371 378126812681268Показатель за 2011 год по сравнению с 2010 годом снизился в результате принятых мер по оптимизации количества государственных и муниципальных услуг.  
285.3Количество первоочередных государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органами местного самоуправления) и учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными учреждениями) в электронном видеединиц540520520520520Количество первоочередных государственных и муниципальных услуг снизилось с учетом внесенных изменений в распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г.№1993-р. В прогнозном периоде сокращения количества первоочередных услуг, предоставляемых в электронном виде не планируется.
286Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной власти субъекта Российской Федерациирублей69 49083 80084 83684 83684 836По данным отчета о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ (форма 14) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной власти автономного округа составила: в 2010 году - 72 600 руб., в 2011 году - 84 168 руб., что не соответствует данным Росстата РФ (69 490 руб. и 83 800 руб. соответственно). Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом объясняется принятием решения об изменении состава денежного содержания и увеличением окладов денежного содержания гражданских служащих на 20%. Показатель в плановом периоде сформирован исходя из утвержденной численности гражданских служащих исполнительных органов государственной власти автономного округа без учета применения индекса-дефлятора.
287Численность лиц, занятых в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерациичеловек на 10 тыс. человек населения21.619.820.317.817.8Снижение численности обусловлено выведением за штат органов государственной власти автономного округа рабочих должностей.
288Численность государственных служащих в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерациичеловек на 10 тыс. человек населения16.616.616.314.314.3В связи с проведенными в 2010 году организационно-штатными мероприятиями, в результате которых численность государственных служащих в органах государственной власти автономного округа была значительно сокращена, в отчетном периоде показатель остался на уровне прошлого года.
289Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления субъекта Российской Федерациичеловек на 10 тыс. человек населения40.341.042.54241.6Увеличение численности в 2011 году обусловлено формированием контрольно-счетных органов муниципальных образований автономного округа.
290Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)%29.9534.9131.5728.2625.7В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 4,96 процентных пункта, что обусловлено началом реализации новых региональных и муниципальных целевых программ. Снижение показателя в 2012-2014 гг., по сравнению с 2011 годом связано с окончанием срока действия ряда целевых программ автономного округа, согласно действующим нормативным правовым актам. Вместе с тем в автономном округе принимаются меры по масштабному переходу на программно-целевой метод планирования расходов бюджета, в том числе путем разработки и утверждения соответствующей нормативной базы.
291Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы%3.416.27.047.37.49В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился в 1,8 раза, в связи с созданием 48 автономных учреждений социальной сферы, в том числе 46 учреждений на муниципальном уровне. За отчетный период расходы консолидированного бюджета автономного округа на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями составили 7 467 194 тыс. рублей.
292Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование бюджетных услуг%0.040.30.220.20.16Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 0,26 процентных пунктов обусловлено началом реализации новых целевых программ автономного округа. Снижение расходов по данному направлению в плановом периоде 2012-2014 годов объясняется поэтапным окончанием реализации мероприятий по оснащению зданий приборами учета энергетических ресурсов и проведению обязательных энергетических обследований.
293Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерациитыс. рублей170 084 865.84192 483 823.00190 161 510.90187 870 487.30197 597 909.40Расходы консолидированного бюджета автономного округа за 2011 год были направлены на финансовое обеспечение основных приоритетов заявленной бюджетной политики в области расходов, которые заключались в решении приоритетных задач социальной сферы, экономически значимых программ и мероприятий, выполнении принятых социальных обязательств перед жителями автономного округа. Рост расходов в 2011 году составил 13,2%
294Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в части увеличения стоимости основных средствтыс. рублей28 450 184.0229 040 010.8019 858 753.9014 978 765.9015 460 041.80В 2011 году увеличение показателя на 2,1% по сравнению с 2010 годом обусловлено реализацией новых направлений и расширением перечня мероприятий региональных и муниципальных целевых программ, в рамках которых осуществляются расходы капитального характера. Снижение бюджетных ассигнований в прогнозном периоде обусловлено завершением строительства объектов, начатых в предыдущие годы.
295Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в части расходов на содержание работников органов государственной власти и органов местного самоуправлениятыс. рублей9 675 022.2811 504 259.2112 227 993.7312 227 993.7312 227 993.73Увеличение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 18,9 % объясняется принятием решения об изменении состава денежного содержания и увеличением окладов денежного содержания гражданских служащих на 20 процентов. Увеличение в плановом периоде обусловлено изменением с 2012 года механизма начисления страховых взносов.
295.1Доля стоимости государственных (муниципальных) контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в общей стоимости заключенных государственных (муниципальных) контрактов%36.6636.4035.0032.0031.00Улучшение данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом практически не произошло в связи с неподготовленностью участников размещения заказа к участию в электронных торгах, т.е. отсутствием навыков и опыта работы персонала на электронных площадках, слабой материально-техническрй базой, а также неразвитостью товарных рынков, в связи с отдаленностью территорий автономного округа.
295.2Доля государственных (муниципальных) контрактов, заключенных путем запроса котировок, либо по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), либо закупок малого объема в общем количестве заключенных государственных (муниципальных) контрактов, за исключением государственных (муниципальных) контрактов, заключенных с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) без проведения торгов%97.5897.2997.0095.0090.00С 1 января 2011 г. начал работу единый Официальный сайт РФ www.zakupki.gov.ru, который позволяет обеспечить максимальный доступ потенциальных участников на торги, снизить вероятность сговора между участниками торгов, тем самым снизить долю несостоявшихся торгов в планируемом периоде.
295.3Среднее количество поставщиков, принявших участие в одном конкурсе, аукционе, закупкеединиц2.53.33.74.24.3Конкуренция между участниками торгов постепенно увеличивается вследствие перехода к размещению заказов путем проведениям аукционов в электронной форме.
295.4Доля стоимости государственных (муниципальных) контрактов, осуществленных посредством электронных аукционов, в общей стоимости государственных (муниципальных) контрактов%0.2659.9060.0063.0065.00В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ, все аукционы проводятся в электронной форме, в связи с чем доля стоимости государственных и муниципальных контрактов, осуществленных посредством электронных аукционов, в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов значительно увеличилась.
295.5Отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)%9.323.972.450.860.22По состоянию на 1 января 2012 г. государственный долг автономного округа уменьшился на 44,4 % и составил 5 995 400,6 тыс. рублей, в том числе: государственные облигации – 4 000 000,0 тыс. рублей, бюджетные кредиты федерального бюджета – 867 149,3 тыс. рублей, государственные гарантии – 1 128 251,3 тыс. рублей. В соответствии с Законом о бюджете автономного округа на 2012-2014 годы и долговой политикой автономного округа, направленной на сокращение имеющихся долговых обязательств, привлечение заемных средств не планируется.
XЭнергосбережение и повышение энергетической эффективности
296Энергоемкость валового регионального продуктакг условного топлива на 10 тыс.рублей286.69250.06203.90198.40193.80Комментарий к показателям 296-301. Показатели в целом соответствуют целевым показателям региональных программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Целевыми показателями долгосрочной целевой программы автономного округа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" предусмотрено постепенное снижение энергоемкости экономики автономного округа с уменьшением к 2020 году на 40 % по отношению к 2008 году.  
297Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации%100100100100100См. комментарий к показателю № 296.
298Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации%25.832.7879195См. комментарий к показателю № 296.
299Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации%41.7840.58385100См. комментарий к показателю № 296.
300Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации%52.0252.48385100См. комментарий к показателю № 296.
301Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации%99.7399.8979899См. комментарий к показателю № 296.
302Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации%00000Производство энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии в автономном округе не осуществляется.
303Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домахкВтч на одного проживающего1 4351 4301 3501 3101 270Комментарий к показателям 303-307. Показатели определяются окружной целевой программой в сфере энергосбережения, которой предусмотрено в плановом периоде снижение потребления всех видов энергетических ресурсов в жилищном фонде автономного округа.
304Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домахГкал на один кв. метр общей площади0.300.350.340.330.31См. комментарий к показателю № 303.
305Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домахкуб.метр на одного проживающего2924201615См. комментарий к показателю № 303.
306Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домахкуб.метр на одного проживающего3127221816См. комментарий к показателю № 303.
307Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домахкуб.метр на одного проживающего490472458447438См. комментарий к показателю № 303.
308Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективноститыс.рублей61 177.77657 522.82493 914.80442 913.50505 464.10Увеличение расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено увеличением объемов финансирования энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде, в зданиях государственных и муниципальных учреждений, а также поступлением в отчетном периоде средств федерального бюджета на установку счетчиков потребления коммунальных услуг. Снижение расходов в 2012 и 2013 годах обусловлено окончанием реализации мероприятий по оснащению зданий приборами учета энергетических ресурсов и проведению обязательных энергетических обследований. Увеличение расходов в 2014 году на 14,1% по сравнению с 2013 годом объясняется началом реализации мероприятий по разработке и утверждению схем теплоснабжения и проектов по оптимизации систем теплоснабжения.
ХIОхрана окружающей среды
309Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности с установленными нормативами предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и подлежащих федеральному статистическому наблюдению по форме 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха"единиц90992496510301090Комментарий к показателям 309-310. Рост количества субъектов хозяйственной деятельности, подлежащих федеральному статистическому наблюдению по форме 2-ТП (воздух) и субъектов с установленными нормативами предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух свидетельствует о достаточно активной работе органов государственной власти автономного округа в сфере охраны окружающей среды по нормированию вредных воздействий на атмосферный воздух.
310Общее количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и подлежащих федеральному статистическому наблюдению по форме 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха"единиц1 0071 012105011101160См. комментарий к показателю № 309
311Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерациитыс. тонн2 1292 353225721672037Увеличение объема выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 10,5% вызвано ростом сжигания на факелах попутного нефтяного газа нефтегазодобывающими компаниями, что связано с вводом новых месторождений, а также с плановыми ремонтами на крупных газоперерабатывающих заводах автономного округа. Реализация мероприятий программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года" природопользователями позволит повысить уровень утилизации газа до 95%, что приведет к сокращению выбросов в атмосферу.
312Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта, зарегистрированного на территории субъекта Российской Федерациитыс. тонн232.4229.8220.4211.6198.9В отчетном периоде объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта снизился на 1,1%, что вызвано увеличением количества автомобилей соответствующих требованиям третьего экологического класса и выше.
313Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации%1314000По классификации Росгидромета качество воды подразделяется на 5 классов: 1 класс условно чистая – 5 экстремально грязная. По данным Департамента экологии автономного округа в 2011 году не наблюдалось ухудшения качества воды. Наибольшее улучшение качества воды наблюдалось в реках Иртыш и Обь в районе городов Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

314Доля рекультивированных земель в общей площади земель, подвергшихся нарушению, включая земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому загрязнению%3339494648В докладе за 2010 год в показателе доли рекультивированных земель не были учтены все виды нарушенных земель. В связи с этим произошла корректировка показателя за 2010 год (33%). В 2011 году показатель по сравнению с 2010 годом увеличился на 6 процентных пунктов, что является результатом активной работы нефтегазодобывающих компаний по ликвидации ущерба накопленного во время первоначального освоения месторождений автономного округа. В прогнозном периоде планируется наращивание темпов рекультивации при снижении общей площади нефтезагрязненных земель.  
315Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления%64.0065*67.0069.0072.00В разногласия!!! * по данным Регионального кадастра отходов.           По данным Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре использовано и обезврежено 998 609 тонн (или 32,26%). расхождение в показателях за 2010 год и 2011 год может быть вызвано тем, что в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2011 года №17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором Федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления» утверждена новая форма статистического наблюдения №2-ТП (отходы), а старая форма и порядок её предоставления, утвержденные Постановлениями Росстата от 30.12.2004 №157 и от 17.01.2005 №1, признаны утратившими силу. По старым правилам отдельный перечень респондентов утверждался территориальными органами Ростехнадзора и за 2010 год отчитывалось 230 юридических лиц, в основном крупных предприятий. При этом, в 2010 году отчиталось только 129 предприятий.
На основании приказа Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования от 14 ноября 2011 года № 828 «Об организации работ по осуществлению федерального статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) и формированию официальной статистической информации», в 2011 году предоставление сведений по форме 2-ТП (отходы) за 2011 год возникло у 2'629 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых годовое образование отходов составляет 50 тонн и более. При этом, на настоящее время отчиталось только 1045 (меньше 40%). Отчетность происходит в электронном виде, впервые используется новая программа и любая ошибка может привести к искажению результатов.                               
316Доля площади территории субъекта Российской Федерации, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории субъекта Российской Федерации%6.45.28.09.09.0По данным Департамента экологии автономного округа доля площади территории автономного округа, занятой особо охраняемыми природными территориями по сравнению с 2010 годом не изменилась и составила 6,4%. В прогнозном периоде планируется увеличение показателя, так как в настоящее время проводятся подготовительные работы по созданию нескольких памятников природы, окончание которых запланировано на 2012-2013 гг.
317Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на охрану окружающей средытыс. рублей1 306 327.531 161 605.372 103 843.401 355 082.701 269 135.30Уменьшение расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 11,1% обусловлено завершением реализации целевой программы автономного округа "Первоочередные меры по использованию и охране водных объектов или их частей бассейна реки Обь на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2008-2010 годы". Увеличение расходов в 2012 году, по отношению к предшествующему году обусловлено принятием новой целевой программы автономного округа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года". Снижение расходов в последующие годы определено завершением строительства объектов, ранее начатых в рамках программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 гг. и на период до 2015 года".
318Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на охрану окружающей среды в части расходов на реализацию региональных программ в области охраны окружающей средытыс. рублей994 561.30971 267.501 164 118562 766438 888Уменьшение расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 2,3% обусловлено завершением реализации целевой программы автономного округа "Первоочередные меры по использованию и охране водных объектов или их частей бассейна реки Обь на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2008-2010 годы". Увеличение расходов в 2012 году, по отношению к предшествующему году обусловлено принятием новой целевой программы автономного округа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года".
319Общий объем средств, поступивших в бюджет субъекта Российской Федерации в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей средетыс. рублей974 841.7949 045.3699 217.0705 618.8712 362.4В докладе за 2010 год общий объем средств был указан в части бюджета автономного округа, а не консолидированного бюджета. В связи с этим произошла корректировка показателя за 2010 год. Общий объем указанных средств поступивших в консолидированный бюджет автономного округа в 2011 году на 2,6% ниже уровня предыдущего года. Сокращение показателя в прогнозном периоде обусловлено проведением нефтяными компаниями мероприятий в области охраны окружающей среды. 
Опубликовано: 07.04.2016 10:49        Обновлено: 28.05.2018 12:48